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答疑老师:杨老师
退税是退预缴的金额,9000 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:andy老师
算呀 查看全部回复
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答疑老师:patience
普票的话,借 预付账款 dai 应付账款,然后每月摊销借 管理费用-房租等 dai 预付账款。支付租金时,借 应付账款 dai 银行存款 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
都是同一年的话,每个月先计提 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
兼职会计,不是按照正常的上班时间每天来,是吧 查看全部回复
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稍等,我看一下 查看全部回复
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之前有没有账务处理 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
之前有计提吗? 查看全部回复
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实际是赠送的话可以 查看全部回复
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平台赠送的消费券是无偿的么 查看全部回复
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是你们自己的赠送的券吗? 查看全部回复
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原来的蓝字发票勾选认证了么 查看全部回复
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单纯的负数发票不需要做勾选 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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未收到发票不建议勾选 查看全部回复
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已经进行勾选认证抵扣了尽快联系对方取得发票 查看全部回复
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现在发票收到了吗? 查看全部回复
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对方已经抵扣,需要对方申请红字信息表并生产编号,然后销售方开具负数发票 查看全部回复
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提工资:借:管理费用--工资(或者其他费用成本) 管理费用--社保费 dai:应付职工薪酬--工资(含个人承担社保和个税) 应付职工薪酬--社保费(公司承担部分) 查看全部回复
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和购买方确认有没有抵扣,然后红冲,重新开具 查看全部回复
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公众号:会计宝
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