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答疑老师:Annina老师
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问答已结束!
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答疑老师:Yan
最严谨的做法是整张凭证冲销再更正,备注写冲销几月几号凭证 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
用公账给员工转吗 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
挂账 查看全部回复
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借其他应收款,dai现金 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
你们是销售方还是购买方 查看全部回复
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答疑老师:venus老师
同学你们增值税为0那城建税,附加税也为0 查看全部回复
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分期就存在利息 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
挂:其他应收款 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
前面那里是不是dai的预付账款,而不是银行存款 查看全部回复
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答疑老师:高老师
对 查看全部回复
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根据红字发票做帐就好,不用以前年度损益调整 查看全部回复
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答疑老师:Summer
跨年了吗?不涉及到跨年,借:主营业务收入 dai:应收账款 冲回多的部分。 查看全部回复
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直接反冲回来即可,不影响利润。本月调整一下。 查看全部回复
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工会经费的计提和缴纳的会计分录: 计提时: 借:管理费用-工会经费 dai:应付职工薪酬-工会经费 缴纳时: 借:应付职工薪酬-工会经费 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:微尘
会导致不一致 查看全部回复
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借银行存款,dai其他应付款-股东 查看全部回复
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如果你是买礼品入库的,买成多少就按照买价入库 查看全部回复
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公众号:会计宝
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