正在加载...老师,结转期间损益,管理费用,业务招待费,是负数,哪里错了呀#商业#
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求问: 应收账款计提坏账准备和计提资产减值损失是一样的吗,是两种说法都对,怎么说都可以吗 其他应收款计提坏账准备和计提信用减值损失是一样的吗,是两种说法都对,怎么说都可以吗 预付账款计提坏账准备和计提信用减值损失失是一样的吗,是两种说法都对,怎么说都可以吗#商业#
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公司在8月份的时候提出要给经理4,5,6,7四个月的提成6万元,给员工转账1万元,其中5万元作为员工的投资款暂时不付给员工,想请教一下这5万元怎么下账呢?怎么下账能不影响当月的利润呢#商业#
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老师您好,我想问下暂估的问题。之前把外账交给代账公司,现在接回来了。发现他每个月都有几十万的暂估。他是上个月暂估几十万,这个月就冲几十万,然后又继续暂估上面冲的那些商品,这是为什么呀?我发现冲完暂估后,商品是负数这样正常吗?因为暂估时正数,销售结转成本后为0,再冲暂估就成负数了。#商业#
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小规模企业(电视销售,提供维修)提供服务,怎么结转成本呢?#商业#
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