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答疑老师:李钢老师
借款项:借:其他应收款,dai:银行存款活现金。报销时:借:成本费用等科目,dai:其他应收款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:高老师
你好 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
对,应该是dai方累计折旧 查看全部回复
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各银行规定不一样,一般1-2年不用的话会转为异常 查看全部回复
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这个操作当然是可以的 查看全部回复
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财务是不分内账、外账的,应该只有一套账。如果你非要弄一个的话,1,了解老板真实目的,需要提现哪些东西。2,如果只体现资金收支情况,与所属哪个行业无关。 查看全部回复
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答疑老师:COCO老师
借其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
让供应商出具对账函和对账明细 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
有的工资的人按照扣除应该公司承担的社保部分计算工资,然后正常记账即可 查看全部回复
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你好,预付帐款发生时你怎么做的分录?是挂在预付帐款还是计入成本费用? 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
期初 查看全部回复
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借库存商品dai生产性生物资产 查看全部回复
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要做 查看全部回复
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收到的代理费用如果不退的话,确认收入 查看全部回复
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借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 dai:其他收益-加计抵减 查看全部回复
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冲减营业成本及税金 查看全部回复
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直接记到销售费用就可以 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
不对、打款的时候,借:其他应收款-员工 dai:银行存款 员工购买,借:银行存款/其他货币资金 dai:其他应收款 查看全部回复
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你好,刷单不对,没有真实业务发生 查看全部回复
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公众号:会计宝
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