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答疑老师:杨老师
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答疑老师:七七
如果发现本月记账漏记一笔,直接在现有账簿的基础上进行补记。补记的日期为就写记账时的日期,在摘要栏要注明补记X年X月X日漏记业务。 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
1、首先想删除的凭证应该是未记账未审核状态,如果否,请反记账并取消审核2、在百填制凭证的功能中查找到该记账凭证3、在凭证页面顶端菜单中点击“制单”,再单击下拉度菜单中“作废/恢复”,给凭证标记上“作废”字样 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,按收到现金,私户取现金存公户 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
你好,不建议用其他发票代替,不符合真实性原则 查看全部回复
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您好,代付时 借:其他应收款-押金 dai:其他应付款-员工 查看全部回复
销售退回的会计分录为:借银行存款(红字) dai:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税(红字) 查看全部回复
答疑老师:而已老师
您好 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
您好,你们收到承兑汇票:借:应收票据,dai:应收账款(或主营业务收入/应缴税费-应交增值税) 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
库房没有收到货,财务没有收到发票,供货商已发货,有合同的,采购审批的,可以先进在途物资 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
借库存商品,应交税费-应交增值税(进项税额)dai应付账款或者银行存款 按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算抵扣进项税额。 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
计入长期待摊费用,分期摊销 查看全部回复
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营业外支出,所得税调增 查看全部回复
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答疑老师:许老师
计提数和实发数不一致,所得税扣除时以实际发生为准 查看全部回复
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您好,是什么原因的退税 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好。从公司成立之日之后的房租可以开公司户头。 另外公司合同要变更一下。 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
一般12月结账之前是要把本年利润转到未分配利润中的 查看全部回复
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进部门福利费 查看全部回复
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可以做借 其他货币资金支付宝,dai其他应付款法人 查看全部回复
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