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答疑老师:潇洒老师
管理费用下防护费用 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
您好,这个没必要,有发票就行 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
1、首先想删除的凭证应该是未记账未审核状态,如果否,请反记账并取消审核2、在百填制凭证的功能中查找到该记账凭证3、在凭证页面顶端菜单中点击“制单”,再单击下拉度菜单中“作废/恢复”,给凭证标记上“作废”字样 查看全部回复
那你盖章后给他们邮寄回去就好了 查看全部回复
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先按照拆分后所有销售价格的合计,用单个零件的售价计算出其售价合计占比,来计算出单个零件成本价 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
申报个税,需要手动修改代扣社保公积金的金额 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
增值税 借:应交税费-应交增值税 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:归老师
进预付账款 分摊至每期的销售费用 查看全部回复
答疑老师:王老师
列出交接清单,包括日常工作事项和待办事项 查看全部回复
答疑老师:大宁老师
一般12月结账之前是要把本年利润转到未分配利润中的 查看全部回复
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可以报销过路费 停车费 汽油费 保险不能报销 查看全部回复
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答疑老师:清岚
没有收到款通过往来科目核算 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
你们之前收到一个现金,现在客户又给你们打对公户1万,那么你们多收钱了, 原路退回就可以了 查看全部回复
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您好,房租按月缴纳的时候计入预付账款科目,然后在相关的月份计入费用,再冲销预付账款就可以了 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
库房没有收到货,财务没有收到发票,供货商已发货,有合同的,采购审批的,可以先进在途物资 查看全部回复
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借:银行存款 借:管理费用(红字) 查看全部回复
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答疑老师:高老师
销售费用-业务招待费 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
你好同学,是可以开具发票给个人的。 查看全部回复
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借:银行存款100 dai:预收账款100 赠送的可以做备查登记 消费100时 借:预收账款90.91 dai:主营业务收入100/110=90.91 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
首先你们的应收和应付与供应商那边金额一致不一致? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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