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答疑老师:patience
管理费用 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
(因税收优惠或者是四舍五入造成的余额)借:应交税费-应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
库存商品哪个明细有这个差异呢,dai方还是借方呢 查看全部回复
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原则上不行 查看全部回复
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按发票不含税金额做主营业务收入 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
那你通过挂账,其他应收款可以让员工转回来,或从下个月工资扣回来都可以 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
为什么出现两笔租赁费,分录是系统自动结转的么 查看全部回复
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你好,具体什么问题 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,其他综合收益是所有者权益科目 查看全部回复
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dai:主营业务收入 - 1777.8 dai:应交税费-应交增值税 1777.8 摘要:发票开错,据实申报纳税 查看全部回复
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对的 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
没有发票也要计入财务费用 查看全部回复
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冲减应收账款,同时应该冲减收入的 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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以前成本结多了我可以冲回成本吗?可以 查看全部回复
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领用外购的产品用途是什么 查看全部回复
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您好,可以记入长期待摊费用里面,后期按月摊销 查看全部回复
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需要计提的税金有:增值税、消费税、城建税、教育费附加、个人度所得税(发放工资时计提)、企业所得税(季度计提)、房产税、土地使用税 查看全部回复
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可以等到年底时一次性结转,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 dai 应交税费-应交增值税进项,借 应交税费-应交增值税销项 dai 应交税费-应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
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是征地补偿款还是什么 查看全部回复
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