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答疑老师:王苗苗老师
购买字画一幅,做装饰用的么,可以记到管理费用-办公费 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:tammy老师
做到合理合规就可以 查看全部回复
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答疑老师:杨老师.
正常做成本费用,但是所得税税前不能扣除,汇算清缴的时候调整出来 查看全部回复
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借:应交税费-未交增值税dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
需要反结账到第一期期初,然后进行初始化,修改期初数据 查看全部回复
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预付账款 查看全部回复
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答疑老师:李可可
给对方打过去的预存款,挂账预付账款 查看全部回复
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是电商平台给你们的,还是政府给你们补助? 查看全部回复
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客户在B公司买的东西,借 其他应收款-A dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税销项。 查看全部回复
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答疑老师:易老师
直接按照发票正常做,然后23年做的无票收入红冲 查看全部回复
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根据《国家税务总局关于营业税改征增值税试点期间有关增值税问题的公告》(国家税务总局公告2015年第90号)第二条规定,纳税人销售自己使用过的固定资产,适用简易办法依照3%征收率减按2%征收增值税政策,如果放弃减税,按照简易办法依照3%征收率缴纳增值税,并可以开具增值税专用发票。 查看全部回复
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当时dai款是dai了多少 查看全部回复
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分公司做 借:应付职工薪酬 dai:其他应付款-代扣 打给总公司 借:其他应付款-代扣 dai:银行存款 查看全部回复
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借:销售费用 dai:库存商品 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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借:库存现金 dai:应收账款 表明之前已经挂账应收,现在收回款项 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
我们企业会计核算都是按照权责发生制 查看全部回复
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答疑老师:清岚
你好 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,企业适用小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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答疑老师:李凤
期末数可以本来就是累计的,其他应付款=期初数+dai方发生?借方发生额 查看全部回复
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公众号:会计宝
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