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答疑老师:甘老师
对,应付职工薪酬是负数余额,说明是先发放了,后面月末计提工资就行 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
可以 查看全部回复
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具体问题? 查看全部回复
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第一个分录是公司筹建期间发生的支出 查看全部回复
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答疑老师:清岚
你们具体是什么业务呢? 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
没有设置工会,需要申报缴纳 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
第一步结转本月发生的料工费 借:生产成本-基本生产成本 dai:原材料 生产成本-直接人工 制造费用等 第二步:产成品入库 借:库存商品 dai:生产成本-基本生产成本 第三步结转本月销售成本 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
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借:利润分配-应付股利60000 dai:应付股利60000 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
你是说问做账吗 查看全部回复
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借:原材料30000 dai:银行存款30000 查看全部回复
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答疑老师:许老师
借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:wam
小企业会计准则,按照全部付款额计入固定资产及长期应付款。故付款时冲减长期应付款 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
借:财务费用500,dai:应付利息 查看全部回复
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借:预收账款280000 dai:主营业务收入 280000-销项税 应交税费应交增值税销项税额 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
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借:管理费用-保险费1000 dai:预付账款1000 查看全部回复
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借:银行存款,dai:预收帐款 查看全部回复
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借:应收账款48000 dai:主营业务收入 (48000-销项税) 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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之前两个月有计提利息吗? 查看全部回复
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借:预付账款30000 dai:库存现金30000 查看全部回复
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办公用的吗? 查看全部回复
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