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答疑老师:杨老师
计提工资 借:管理费用/主营业务成本-工资100 dai:应付职工薪酬 100 甲公司直接打款至工人 借:应付职工薪酬100 dai:应收账款-甲 80 应交税费-应交个人所得税 20 交个税 借:应交税费-应交个人所得税20 dai:银行存款 20 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:wam
印花税。 查看全部回复
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答疑老师:许老师
你好,内账会计和外账会计做账方式其实是差不多的,没有太大区别,一样需要计提销项税,和个人所得税,只不过内账一般都是对内,提供给老板看的,外账一般都是对外给税务局等看的 查看全部回复
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答疑老师:patience
你的意思是A公司挂了2个科目,应收账款和预收账款 查看全部回复
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借:原材料/库存商品 应交税费-应交增值税(进项税转出) dai:应付账款 查看全部回复
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A公司不需缴纳增值税,需缴纳企业所得税。 向B付货款不需预提所得税 查看全部回复
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如果发生以前年度的销售退货,企业会计准则用“以前年度损益调整 ”处理,是会出现账务上的销售收入与电子税务局的销售收入不一致的情形,这个是没问题的。 查看全部回复
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确认收入,借:应收账款 dai:主营业务收入 查看全部回复
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不可以的,对方不付款的理由是什么呢? 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
只要是发生的真实业务,可以开的 查看全部回复
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可以开具的 查看全部回复
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一般开票金额和合同金额是一致的,如果不一致需要重新开具发票或重新签订合同。 查看全部回复
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这张发票不合规 查看全部回复
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不想被税务局认定为收入,有资金的话就还款 查看全部回复
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可以的,可以签代收款协议 查看全部回复
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你说的是开票方还是销售方 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
要手动重分类往来科目 查看全部回复
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余额是从开始到现在,一般销项和进项年底需要结转到应交税费-应交增值税未交增值税 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
账上与税务申报对不上? 查看全部回复
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费用化支出一般是每月结转损益 查看全部回复
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