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答疑老师:高老师
这是月末增值税结转 查看全部回复
问答已结束!
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一般按部门来区分,比如差旅销售部门发生的计入销售费用-差旅费,办公室及其他管理部门发生的计入管理费用-差旅费 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
一般纳税人填在附表一未开票收入那一栏 小规模纳税人填在主表,合并填在销售额那里 查看全部回复
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借方红字反映收到供应商退回多付的款项 查看全部回复
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可以去财政部官网里面去 下载的 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
借:库存现金 dai:银行存款 查看全部回复
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普通发票这样可以的 查看全部回复
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答疑老师:Lucky
销售时先收款后付货是预收账款,先交货后付款是应收账款 查看全部回复
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私人转进 借:银行存款100 dai:其他应付款 借:其他应付款50 dai:银行存款 查看全部回复
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印花税是按购销合同金额缴纳 查看全部回复
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答疑老师:吴萌老师
可以当月计提运输费 查看全部回复
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答疑老师:patience
可以的,先把暂估的分录冲掉,然后再按照发票重新入账 查看全部回复
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借:银行存款/应收账款600 dai:主营业务收入300 其他应付款-快递公司300 付快递公司款 借:其他应付款300 dai:银行存款300 查看全部回复
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答疑老师:许老师
不能直接抵扣企业所得税,而是作为成本费用列支,从而减少利润,降低企业所得税 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
你们执行的什么企业准则? 查看全部回复
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答疑老师:清岚
你在A 公司借支,实际用于B公司,B公司还A 查看全部回复
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按照发票入账,小数点的差额到可以到年底一次性转入营业外收支 查看全部回复
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建议联系对方开具发票,不然你们没法税前扣除,还有被税务局查的风险 查看全部回复
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那后期会开发票么,收据金额和暂估金额一致么 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
按照发票金额转账,多余款项计入营业外支出或者冲销对应的成本费用 查看全部回复
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公众号:会计宝
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