正在加载...公司收回以前年度汇算清缴所得税20000元,但是其中有5000元是财务人员做账错误,当时没有计提所得税,只通过应交税金-所得税,在处理这20000元退税时,应该怎么做账[捂脸]#商业#
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我这边有一个这样的问题。在本月某公司来了4-6月份的成本票以及银行流水,流水可以把相同业务和不同日期的业务做在一起吗?但是成本票应该怎么入呢?假如公司流水1000元,可是成本票只有100元,分录是借 主营业务成本高100贷预付账款900是这样吗?#商业#
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购买原材料、收到政府的专项资金账务处理#商业#
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我想问问就是我们老板的朋友,给我们公司到处飞谈客户,但是呢和我们公司没有雇佣关系,只是差旅费用我们公司给报销的,那这种是不是只能走招待费啊?有没有其他更理的方式?招待费有扣除比例的#商业#
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