登录/注册
答疑老师:patience
借 长期股权投资 营业外支出 dai 银行存款 查看全部回复
问答已结束!
浏览:3165 0赞 0评论 收藏
答疑老师:云峰老师
您好,如果是与公司经营有关的支出,可以根据发票作为管理费用等入账,不需要计入福利费。 如果是直接货币补贴的需要计入按您说去作。 查看全部回复
浏览:3577 0赞 0评论 收藏
答疑老师:王苗苗老师
收到商业承兑汇票背书给没有业务往来公司,为什么要背书给别的公司 查看全部回复
浏览:4872 0赞 0评论 收藏
正常现象,因为你管理费用做负数了 查看全部回复
浏览:4966 0赞 0评论 收藏
答疑老师:安叔老师
有实收资本么 查看全部回复
浏览:4450 0赞 0评论 收藏
按照公司的财务制度规定来 查看全部回复
浏览:2336 0赞 0评论 收藏
答疑老师:杨老师
无形资产-特许经营使用权 查看全部回复
浏览:3007 0赞 0评论 收藏
答疑老师:Alice老师
借:应交税费——应交增值税 进项税额转出 dai:银行存款 查看全部回复
浏览:3818 0赞 0评论 收藏
这是因为深南电需要按照对赌协议支付一定金额的违约金,如果该金额超过了深南电的保证金,那么深南电需要确认一个预计负债。 查看全部回复
浏览:4111 0赞 0评论 收藏
浏览:2825 0赞 0评论 收藏
答疑老师:andy老师
如果企业所得税也视同销售确认收入的话,就和实际销售的分录一致 查看全部回复
浏览:2312 0赞 0评论 收藏
需要的 查看全部回复
浏览:2920 0赞 0评论 收藏
答疑老师:燕子老师
1.合同签订时不用做分录, 2.付款时:借:应付账款 dai:银行存款 3.货和发票如果一起到 借:原材料/库存商品 应交税费-应交增值税-进项 dai:应付账款 4.如果货到时发票未到并且到月末发票也未来月底可以先暂估入库 借:原材料/库存商品 dai:应付账款-暂估 次月再根据发票冲销暂估,再做一笔正确的原材料入库分录即可 查看全部回复
浏览:2635 0赞 0评论 收藏
答疑老师:秦枫老师
你什么时候作废了 红字做该分录 查看全部回复
浏览:3112 0赞 0评论 收藏
借预收账款dai应交税费-应交增值税(销项税额)主营业务收入 查看全部回复
浏览:4819 0赞 0评论 收藏
是财政拨款的dai款贴息么 查看全部回复
浏览:2921 0赞 0评论 收藏
对的 查看全部回复
浏览:3138 0赞 0评论 收藏
同学你好 这些减免是银行直接从利息里面减免, 还是直接返还你们的 ! 查看全部回复
浏览:11512 0赞 0评论 收藏
货品是什么时候收到的 查看全部回复
浏览:3266 0赞 0评论 收藏
表示多交税费,或有关税项已交未计提 查看全部回复
浏览:2898 0赞 0评论 收藏
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载