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答疑老师:清岚
下载更新之后在工资申报明细那里看 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:许老师
发票上面写着由付款单位代扣代缴个人所得税,所以单位是需要代缴的 查看全部回复
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答疑老师:patience
如果老板掏钱出来周转只是向公司垫付款项的话,借 费用/成本/应付职工薪酬 dai 其他应付款 查看全部回复
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公司是一般纳税人还是小规模,开票的话是专票还是普票 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
有个缴款单据上面有缴款人 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
你们是购买方还是销售方? 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
发票是必须有的,运单明细根据你们企业需要自行决定 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
你好,计入库存商品。后期实现销售了,再确认主营业务收入,结转主营业务成本 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
做个固定资产报废处理,这个分录没问题 查看全部回复
你好,需要进行变更 查看全部回复
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你返还的时候,对方开具发票,你冲减收入即可 查看全部回复
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借 管理费用 dai 应付职工薪酬 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
借 管理费用 dai 应付职工薪酬 或者 借 营业外支出 dai 其他应付款-个人部分公积金 查看全部回复
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如果有员工进行个税申诉,税务局会进行受理核实,若发现是员工虚假申诉,不会对公司造成影响。 查看全部回复
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答疑老师:木言
金额不大的话,23年计提计入23年费用就可以了,如果金额较大,需通过以前年度损益调整科目进行处理 查看全部回复
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借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
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是免费赠送吗? 查看全部回复
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22年几月份的 查看全部回复
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这种情况账务可以做成本,但是税务上需要做纳税调增处理 查看全部回复
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4月份分录 计提工资 借:管理费用-工资6600 dai:应付职工薪酬-工资6600,计提单位部分社保 借:管理费用-单位社保1240 dai:应付职工薪酬-单位社保 1240,缴纳社保 借:应付职工薪酬-社保 1240 其他应收款 666.6 dai:银行存款1240+666.6 查看全部回复
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公众号:会计宝
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