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老师好,我们收客户的钱假如1000元,我们给客户开现代服务-健康咨询服务的发票1000元。然后我们就要找下一家门诊由他们联系实际做这项服务的医院,我们向这家门诊付800元,然后医院做了这个项目又找门诊结算600元。现在的问题是医院开票内容应该是医疗服务给门诊,门诊找我们结算,开票内容可以是现代服务-健康咨询服务吗?#商业#
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老师好,我们小规模纳税人收客户的钱,提供一些商品和一项面部抗衰以及两性生殖修复,到时这两项服务我们公司做不了,是第三方做,但整个操作流程都有我们公司的员工跟进,只是手术台上的技术是第三方,我们也不算没有实际参与。第三方是医院或门诊他们跟我们开票有可能是医疗服务或者美容服务,目前还没开始所以不知道对方开票内容。现在我收客户的钱,就要给客户开票,我们这种情况开票内容应该写什么呢?我们营业执照上面有一个健康咨询服务,我可以开成现代服务-其他服务吗?#商业#
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老师好,我们小规模纳税人收客户的钱,提供一些商品和一项面部抗衰以及两性生殖修复,到时这两项服务我们公司做不了,是第三方做,但整个操作流程都有我们公司的员工跟进,只是手术台上的技术是第三方,我们也不算没有实际参与。第三方是医院或门诊他们跟我们开票有可能是医疗服务或者美容服务,目前还没开始所以不知道对方开票内容。现在我收客户的钱,就要给客户开票,我们这种情况开票内容应该写什么呢?我开成其他生活服务可以吗?#商业#
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公司处置一辆二手车,卖出后,我看到公司电子税务开具发票系统有一张二手车销售发票,十几万,零税额,如果公司公户收到这笔款,会计分录是什么,如果不是公户收到这笔款,还要做账吗#商业#
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老师好,我公司小规模纳税人卖口服液商品,然后是个人转账到公司账户,要求我们公司开票给他公司,这样可以吗?我一直以为是只能开给个人,公司转账进来才是开给公司,这种情况还很多,有什么办法呢?#商业#
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老师好,第四季度共开票28万(其中补开第三季度已申报税16万的无票收入),第四季度无票收入4万,增值税申报系统打开默认开票28万,直接免税的。我算出来第四季度开票金额28万+第四季度无票收入4万—补开第三季度已申报的16万=实际收入就是16万。老师我这个要怎么申报呢?小规模纳税人#商业#
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老师好,我想问一下第四季度共开票35万(其中预收款开票30万,补上季度开票5万)增值税是3500元,第四季度未开票收入15万,增值税1500元,补开票5万的增值税500元,所以第四季度缴纳增值税:3500(开票金额)+1500(未开票收入)-500(补第三季度开票金额)=4500元(实际缴税),由于预收款分期确认收入所以我的主营业务收入只有28万,未达到起征点,但开票金额超了就不用管这个收入了吗?小规模纳税人#商业#
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