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答疑老师:王苗苗老师
这个手续费跟dai款有关系吗 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:andy老师
你好,具体什么问题 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
根据增值税相关规定,购进餐饮服务取得的进项税额不得从销项税额中抵扣。公司开业庆典在酒店发生的费用,一般包含餐饮服务,所以即使取得专票,这部分餐饮费用对应的进项税额也不能抵扣。若发票中还包含住宿、场地租赁等非餐饮服务的项目,且能准确划分,那么非餐饮部分符合规定的可以抵扣。 查看全部回复
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答疑老师:李凤
若为批发/零售企业:销售农药可开具免税普通发票,但需将已取得的9%专票进项税额转出,不得抵扣。 若为生产或非免税环节:需按9%税率开具增值税发票(专票或普票),进项税额可正常抵扣。 查看全部回复
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往期申报有错误,修改报表本身没有税务风险。 查看全部回复
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答疑老师:林宝辉
要看7K占收入的比例,如果比例很小,通常税务不会直接找上门。可以更正申报增值税的,就是回复当时少申报了,然后更正申报 查看全部回复
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你好,具体是什么发票呢住宿费呢还是火车票呢? 查看全部回复
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退改费是单独开具吗 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以的 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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第一栏是下面的合计数,是否下面还有数据 查看全部回复
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增值税是季度申报还是月度申报 查看全部回复
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小规模开了10万外地工程服务普票,加其他项目专票就超了30万,都是在同一个地区的吗 查看全部回复
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不需要了 查看全部回复
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A公司将它出口,办理出口退税,可以吗,可以通过报关单,根据出口退税率办理的 查看全部回复
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您好,。你有什么问题吗? 查看全部回复
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是只收取代理费吗 查看全部回复
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你好,补申报什么税费 查看全部回复
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登录税务数字账户模块看一下 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
发票确实开错了,需要红冲的话,是可以的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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