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答疑老师:高老师
不包含 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:andy老师
上年的数据,不包括今年 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
如果对方也是小规模,开普通发票不用税点,开专票3%这样 查看全部回复
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1、广告费当年扣除限额=营业收入×15%,即需要纳税调增200-1000×0.15=50 2.业务招待费扣除限额取1000×0.5%与实际招待费发生额×60%孰低者,此处扣除限额为5万元,需要纳税调增80-5=75万元 查看全部回复
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答疑老师:云峰老师
同学你好 企业所得税不免征的 查看全部回复
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答疑老师:wam
未交增值税(实际缴纳的)与转出未交增值税的金额不一致 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
你开了108份发票 查看全部回复
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计入管理费用-职工教育经费 查看全部回复
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正常申报就好 查看全部回复
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需要计入无形资产,按月摊销 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
收到企业所得税退税如果是当年的: 借:银行存款 dai:所得税费用 收到的退税如果是以前年度的: ① 借:银行存款 dai:应交税费/应交所得税。 ②借:应交税费/应交所得税 dai:以前年度损益调整。 ③借:以前年度损益调整 dai:利润分配/未分配利润。 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
需要的,蔬菜需要开具清单 查看全部回复
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答疑老师:patience
包含 查看全部回复
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你们如果是招商银行收到款,录入明细的时候借:银行存款-招商银行 查看全部回复
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直接成本入账 查看全部回复
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答疑老师:许老师
上面有提示更新一下三方协议 查看全部回复
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如果执行小企业会计准则,直接红冲到发现的当期就好 查看全部回复
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可以计入管理费用 查看全部回复
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原则上是不用,但是税局有可能认为0元转让不公允,要求以公允价交税 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
是税务还是工商等方面的提示、 查看全部回复
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公众号:会计宝
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