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答疑老师:许老师
4年 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:税务师晓雨
如果是记错账了,红冲固定资产及折旧,然后记到无形资产,补记摊销 查看全部回复
答疑老师:小智
可以补提 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
冲红的那张跨年了,要做调整,你们是小企业会准则还是实行会计准则的?如果是实行小企业会计准则,直接通过利润分配,未分配利润,调整 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
借营业外支出,dai应收账款 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
如果你们结账时间是月底可以先暂估 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
是的,一般来说都是一致的 查看全部回复
答疑老师:易老师
去税务做税务报道,领税控盘领发票, 查看全部回复
答疑老师:高老师
实收资本 查看全部回复
按照你们当初做相反分录 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
你们是开票方嘛 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
算作借法人款,其他应付款 查看全部回复
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答疑老师:筱粒老师
你们是什么行业?是什么业务 查看全部回复
计入管理费用-职工教育经费 查看全部回复
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答疑老师:小小
是房地产企业吗 查看全部回复
答疑老师:Karina老师
是每次都这样吗? 查看全部回复
答疑老师:孙老师
借 应交税费 0.13 dai 以前年度损益调整 0.13 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
直接按实际的计提就可以 查看全部回复
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答疑老师:清岚
为什么调整 查看全部回复
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借:固定资产清理5300 累计折旧1300 资产减值准备200 dai:固定资产6800 查看全部回复
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