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答疑老师:杨老师
交社保的时候计入其他应收款,从工资中扣除时冲其他应收款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:甘老师
一般无条件的捐赠都是要及时确认收入的 查看全部回复
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答疑老师:wam
五险一金是单位承担部分! 查看全部回复
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对的 查看全部回复
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答疑老师:patience
完整的社保分录是,计提社保,借 管理费用-社保 公司部分 dai 应付职工薪酬-社保,缴纳时,借 应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保 dai 银行存款 查看全部回复
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如果是小企业会计准则,冲销往年暂估成本,一般是把原暂估分录冲销掉,然后再按照发票重新入账 查看全部回复
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借 原材料等-暂估 dai 预付账款 查看全部回复
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咨询服务费和广告费有服务期限么 查看全部回复
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借:所得税费用 dai:应交税费—应交个体工商户缴纳个人所得税,借:应交税费—应交个体工商户缴纳个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:清岚
缴纳社保的分录 借:应付职工薪酬-社保(单位部分)其他应收款-社保(个人部分)dai:银行存款1156.85 查看全部回复
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答疑老师:高老师
是 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
没有固定比例 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
如果该明细单位是同一家公司,借银行存款20000dai其他应付款20000 查看全部回复
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答疑老师:燕子老师
有风险 查看全部回复
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结转增值税,未交增值税在借方表示有留底税额,dai方则是要交的增值税 查看全部回复
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不用补做到去年的账里,直接在收到发票的当年红字冲销之前的暂估,然后在做张正确的分录即可 查看全部回复
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可以先用其他应收款过渡下 借其他应收款-出纳 dai其他应收款-股东 后期支出 借费用 dai其他应收款-出纳 查看全部回复
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答疑老师:许老师
计入税金及附加 查看全部回复
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国外公司无法和国内一样开具增值税发票,只需要对方提供一个形式发票也就是invoice即可入账 查看全部回复
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金额大的话进长期待摊,金额小进管理费用 查看全部回复
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公众号:会计宝
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