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答疑老师:高老师
出库单也可以 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:张老师
已经没有了 查看全部回复
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答疑老师:筱粒老师
先计入研发支出-费用化支出,再费用化 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
金额小的可以费用化 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
例如是管理人员使用的 借:管理费用9.51 应交税费~应交增值税0.29 dai:银行存款或现金或其他等9.8 查看全部回复
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咨询当地主管税局,税局许可了自开,不许可到税局代开 查看全部回复
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答疑老师:若鱼老师
一般纳税人开专票和普票的税率是一样的,但专票只能开给一般纳税人的客户,供应商开给公司的发票,最好是专票,因为专票可以用于抵扣销项税。 查看全部回复
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这个没得统一规定,可以直接计入管理费用-车辆使用费,便于归集与车辆有关的费用 查看全部回复
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一般来说,收到发票及时入账,当期不认证抵扣的话,可以计入应交税费应交增值税待认证进项税额,等到抵扣时再认证,然后转入应交税费应交增值税进项税额 查看全部回复
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是长期入驻那个项目吗? 查看全部回复
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是没有加工过的初级大麦吗? 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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红冲暂估,按发票信息入帐 查看全部回复
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辅助材料计入原材料 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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增值税税负率=全年应纳增值税/全年销售收入 查看全部回复
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要先计入制造费用,月末分配到生产成本 查看全部回复
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生产成本 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
假设销项不含税金额为x,那么(x*13%-61795.55)/x=0.02 查看全部回复
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冲红了影响进项税,需要重开,你们再抵扣 查看全部回复
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公众号:会计宝
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