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答疑老师:哈哈老师
这个应该把转出未交增值税转到应交税费未交增值税里面 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
最好是装订在凭证里面,因为它是直接附件 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
你们小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
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答疑老师:木言
你的问题描述不清楚。你想问的是你购入了甘油5吨,能开出多少切割液吗, 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
如果员工工资预扣预缴的没有超5000的,不用交税 查看全部回复
答疑老师:高老师
你好,计入营业外收入 查看全部回复
答疑老师:李钢老师
这块不是很严格,可以直接进管理费用。但先进间接费用,期末再转成本,更合适些 查看全部回复
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答疑老师:归老师
申报了就作为福利费 没申报的话 不走公司账户 可以不入账 查看全部回复
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答疑老师:patience
一年内分摊计入待摊费用,每月分摊时计入当期损益 查看全部回复
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出来汇总后有没有点确认 查看全部回复
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答疑老师:悠悠老师
无论是你公司开给对方的发票,还是对方开给你公司的发票。税务都能核查到。 查看全部回复
答疑老师:甘老师
一般是的 查看全部回复
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答疑老师:微尘
这个不是直接就说做平的,还要看之前具体的账务怎么处理的,为什么产生待抵扣负数 查看全部回复
答疑老师:许老师
具体是指哪些科目呢? 查看全部回复
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答疑老师:张老师
是自己提供原材料吗? 查看全部回复
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不同的会计制度,会计科目有不同。所以建议选择正确的制度。 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
建议按实际支出的填 查看全部回复
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产成品出库 销售的话 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
毛利=收入-成本 查看全部回复
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首先你说的5元利润是跟要缴纳增值税的多少有关,因为单纯的改变发票不牵扯到实物量不影响你的库存和成本变化 一;不含税27元,缴纳增值税27*13%=3.51元,当期缴纳的增值税=27*3%=0.81 进项税=3.51-0.81=2.7 二;在原来27的基础上增加4个点,不含税收入=27*1.04%=28.08 缴纳增值税28.08*13%=3.65元 如果进项税不变还是2.7 本次缴纳3.65-2.7=0.95 比之前多缴纳0.14税款 之前交完税利润5元,多开完之后利润是5-0.14=4.86 三;如果进项足够不考虑增值税前后变化,那么多开不影响税款变化,利润也不会变 查看全部回复
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公众号:会计宝
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