正在加载...请问误把社保的单位部分交到子公司,但个人部分仍在母公司交。现母公司账上个人部分社保实际支付了600,但未计提,子公司账上单位部分实际支付600,相当于多计提了600,两边公司应该怎么做账务处理。#工业制造#
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有没有使用过用友U8ERP系统的会计?材料方面问题请教。我们有一批材料质量问题退回了,做了红字入库单,原蓝字入库单已经结算过,对方来过票。现在由于对方不要这批货了,所以不给我们开红字发票,所以我的红字入库单没法结算,会变成负数的暂估,这个负数暂估,我可以怎样给它结算掉?另外,这个质量问题的货,我们承担一半费用,假如是500元,在下一次采购时,比如采购金额是1000的,对方直接开张1500的发票给我们,那这样我erp系统行的通吗?要怎么处理?#工业制造#
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老师,您好。有个员工已离职,但是他不想中断社保,让单位帮忙代缴2个月社保,社保钱他全额承担。8月社保合计应该是1505.63元,但是她按照7月社保的标准只转了1461.6元,少转44.03元。现在她在交9月社保钱的时候,一起把差额加上补过来了,这个账务如何做呢?我是按照这个红色框框这样,直接把差额(红字表示)加在数据里面吗?#工业制造#
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