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答疑老师:秦枫老师
通过入库单、出库单会计编制会计凭证,原材料入库、生成加工成库存商品入库,销售额在出库, 或者你们不做账, 买个进销存系统也行啊 核算很方便! 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:蓝老师
缴纳社保时 借:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分) 其他应收款-社会保险费(个人部分) dai 银行存款 2、计提时 借:管理费用-社会保险费(单位部分) dai:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分) 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
A和B各做个的账 查看全部回复
答疑老师:patience
管理费用科目核算企业为组织和管理企业生产经营所发生的管理费用,制造费用科目核算企业为生产产品和提供劳务而发生的各项间接费用。 查看全部回复
答疑老师:安叔老师
主要就是成本核算,审核入库单,出库单,月底结转成本, 查看全部回复
答疑老师:Annina老师
可以 查看全部回复
答疑老师:高老师
冲减应收帐款及收入 查看全部回复
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一般纳税人? 查看全部回复
答疑老师:tammy老师
可能是银行把款转错了,然后银行那边进行更正 查看全部回复
需要 查看全部回复
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1.计提工资 借:管理/销售费用等—工资dai:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:管理/销售费用等 —社保dai:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 dai:其他应付款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款——社保(个人部分) dai:银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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你申报了未开票收入,你未开票的销项税额在当期就已经转到转出未交增值税,最终转到未交增值税,缴纳掉了,怎么你账面还会有“应交税费-应交增值税-未开票销项税额”的余额?这账务处理不对,同学? 查看全部回复
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从工资中扣回 查看全部回复
答疑老师:易老师
借银行存款dai其他应付款生育津贴某 查看全部回复
答疑老师:venus老师
你发放给员工是福利吗 查看全部回复
本年的话,期初指1月初,收入指本年累计发生额 查看全部回复
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答疑老师:许老师
乘于0.11比较胡算 查看全部回复
如果是买东西的话需要合同,发票,支付凭证,送货单,入库单 查看全部回复
答疑老师:王苗苗老师
转款的用途是什么 查看全部回复
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员工借款时 借其他应收款 dai现金等 收到发票报销时借方根据发票内容借管理费用等 dai方其他应收款 查看全部回复
公众号:会计宝
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