正在加载...你好请问 五月份收到发票 但是六月份才付了款 五月份怎么入账?#工业制造#
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就是我们是共享中心,业财一体化,需要销售下退货单我们才能知道有退货,但是审计对账的时候发现有一张发票是多开的,了解发现是销售没下退货单,发票也没给客户,还在销售手里,这种情况要怎么处理呢,发票是22年的,是需要把这张发票冲红就可以了吗?#工业制造#
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制造业出口里面主营业务收入与应收账款都按照出口当月第一日汇率换算后的人民币入账,后收汇时按即期汇率换算人民币入账,结汇时按银行结汇汇率换算人民币入账,想问下这该如何冲减那个应收账款?他们三个之间存在的汇兑差额如何处理?#工业制造#
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A公司帮我们代付180万货款,直接转给了B公司,怎么做会计分录?#工业制造#
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