正在加载...我司于2019年3月购买了价值为30万元的设备一台,并预付了对方70%的款项,对方于2019年9月开具价值30万的增值税专用发票,税率16%,剩余30%款项未支付。2021年4月,该设备验收完成,转入固定资产,2023年3月,因对方承诺的相关设备配件达不到技术要求,因此双方约定,在尚未结算的尾款中减去4万元,只需支付5万元。请问现在我账面该怎么处理?#工业制造#
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之前几个月的账发现有报销单金额比发票金额大,但是已结账我现在该怎么解决#工业制造#
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办公费和办公用品有什么区别?分录怎么做#工业制造#
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我是从事制造业的财务,其中有道工艺是熔炼,需要将铝锭融化成铝水这步。现需要测算出来铝锭融化成铝水这过程中,有多少是损耗(就是因为温度高等原因,不可能投入一百公斤的铝锭就产出一百公斤的铝水)这个应该怎么测算呢?#工业制造#
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抵减金税盘280,影响损益,跨年怎么更正这笔分录。?#工业制造#
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