正在加载...老师,资产负债表应收账款和预收账款期末余额都是根据应收借方加预收借方,应收贷方加预收贷方合计填列,那预收借方没有金额,为了平衡是不是应收借方会把计入预收的金额加到应收的余额里#工业制造#
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车辆购置税也要算到这个车辆的总价里吗 计提折旧时是按机动车发票开的金额计提还借方金额计提, 年折旧额=6800×(1-5%)÷3=2153.3 月折旧额=2153.3÷12=179.4#工业制造#
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之前我公司给A公司转账了25000元,先A公司给我开来发票37000元,差的12000元,我可以现金付款吗?还有就是收到的发票有部分是上个月开的,部分是本月开的,入账的话都入到本月可以吗#工业制造#
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老师,我有些费用没发票,我在设置科目时可以无票管理费用科目吗,这样汇算清缴时可以调增#工业制造#
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