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答疑老师:高老师
你好,可以,但工资表上要有领发工资人员签名或者员工打收条,收条格式提前设置好,员工只需签字就好 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
你们是企业准则还是小企业准则? 查看全部回复
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答疑老师:清岚
您是公司购买材料发生的费用吗? 查看全部回复
答疑老师:Yan
可以先计提,借 管理费用等 dai 应付职工薪酬 然后 借 应付职工薪酬 dai 银行存款 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
制造费用结转到生产成本。 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
1、销售合同、采购合同的台账记录、付款、发票登记 2、销售、采购往来对账 3、参与销售、采购合同的审核 4、每月出具往来明细报表 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
调账,借库存商品,dai固定资产 查看全部回复
环保服务费用计入管理费用 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
可以现在调整 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
可以先计入制造费用或者生产成本,暂不要结转至主营业务成本 查看全部回复
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答疑老师:而已老师
申报完后才发现的话,之前就不改了,这后面再补摊销嘛, 查看全部回复
答疑老师:Summer
建议您计入低值易耗品。 查看全部回复
答疑老师:venus老师
同学个人的记入其他应付款—个人 这个发票是记入公司账户的 查看全部回复
答疑老师:蓝老师
缴纳社保时 借:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分) 其他应收款-社会保险费(个人部分) dai 银行存款 2、计提时 借:管理费用-社会保险费(单位部分) dai:应付职工薪酬-社会保险费(单位部分) 查看全部回复
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需要,凭借对方给的红字发票,借应付账款,dai应交税费-应交增值税(进项税额转出) 库存商品或者原材料 查看全部回复
答疑老师:易老师
发票退回去重新开 查看全部回复
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答疑老师:筱粒老师
实际付款是最终结算价吗?如果是差额部分做对应的进项税额转出 查看全部回复
答疑老师:刘淑萍
科目余额应该是0 查看全部回复
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答疑老师:patience
你们的经营范围里有加工货物这一项么 查看全部回复
答疑老师:小妮老师
可以计入管理费用 查看全部回复
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