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答疑老师:曹老师CPA
职工福利出的进项税 借 管理费用福利费 dai 应交税费 应交增值税 进项税转出 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:杨老师
按租赁房屋的用途计入管理费用或者制造费用等 查看全部回复
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借:以前年度损益调整(红字)20 dai:原材料(红字)20 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
一般都是按月度结转本年利润的 查看全部回复
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答疑老师:许老师
不可抵免部分转入成本 查看全部回复
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你们是卖消防栓吗? 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
那再做一笔分录,借其他应付款,dai应收账款 查看全部回复
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答疑老师:夏老师
补的部分借应交税费dai银行存款,退抵可以不做分录 查看全部回复
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这种情况是不可以的 查看全部回复
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借或dai待处理财产损益,借或dai银行存款 查看全部回复
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管理费用 职工福利费 查看全部回复
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做相反分录就行了 查看全部回复
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答疑老师:高老师
分录按正常帐务处理,只是税务上增值税申请缓缴就好 查看全部回复
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借 银行存款 dai 其他应付款 查看全部回复
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答疑老师:patience
借 主营业务成本 dai银行存款/现金 查看全部回复
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公司要准备注销吗? 查看全部回复
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截止2季度,累计所得税费用为-2*25%=-0.5,一季度已确认所得税费用1万元,2季度计提所得税=-0.5-1=-1.5 借:应交税费-应交所得税1.5 dai:所得税费用1.5 查看全部回复
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收款时 借银行存款 dai应收帐款 开票时 借应收帐款 dai主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额(专票且一般纳税人) 查看全部回复
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如果月初没有红冲上月暂估,需要 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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