正在加载...石材厂 购入原材料 石粉等 借原材料 应交税费进 贷银行存款 自己生产加工 借生产成本 (直接材料 制造费用 工资) 贷原材料 制造费用 应付职工薪酬 结账成本 借库存商品 贷生产成本(料 费 工资) 想问一下卖出去的话 借银行存款 贷库存商品 应交税费销吗 还是借银行存款贷主营业务收入 应交税费销 #工业制造#
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比如工业购买方收到发票款未付 借:原材料 应交税费_应交增值税(进项税额) 贷:应付账款 可不可以写成 借:主营业务成本 应交税费_应交增值税(进项税额) 贷:应付账款#工业制造#
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已经收到发票,冲销预收账款时预收账款不够冲减,余款暂时欠着怎么处理做分录呀#工业制造#
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平常月份一般公司产品的成本一个大概在1800左右,1月份工人由于放假的缘故,生产的产量很少,如果按照原先一样的方式:料工费,那1月产品的成本将会很高,这种情况下,账务上怎么处理比较好?#工业制造#
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法定盈余公积是按什么计提的,必须计提吗#工业制造#
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