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答疑老师:patience
如果是先付款后收到票的话,这样可以 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:秦枫老师
同学你好 可以参考下: 借:预付账款-保证金 10000 dai:银行存款 10000 借:管理费用-租金 20000 带:预付账款-保证金10000 银行存款10000 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
营业外支出会体现在利润表上,企业所得税正常申报就行 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
全部做进去,待抵扣进项税额 查看全部回复
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你们公司是什么行业? 查看全部回复
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答疑老师:许老师
一般来讲,制造费用需要在每月底全额结转到生产成本 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
属于视同销售 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
企业收到离职人员退回的公积金? 查看全部回复
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借:库存商品/原材料 dai:应付账款-供应商 借:应付账款-供应商 dai:其他应付款-A公司 查看全部回复
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由哪方进行申报 查看全部回复
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具体是什么款项呢 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
公司车辆可以 查看全部回复
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提交留抵退税申请时: 借:其他应收款-应收退税款 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 收到退税款时: 借:银行存款 dai:其他应收款--应收退税款 如果在申请的当月收到退税款,也可以将以上二笔分录合并,直接做: 借:银行存款 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
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是的同学,需要结转入库 查看全部回复
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那你的出库总数数据来源哪里呢 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
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配件来了你们自己组装吗 查看全部回复
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答疑老师:木言
先将3月份的暂估用红数冲回,按发票金额入账。另外由于原材料已经出库,所以成本多计,需要同时对多计入成本金额进行负数冲回 查看全部回复
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哪个是正确的就按照哪个来报 查看全部回复
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公众号:会计宝
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