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答疑老师:高老师
支付加盟费应计入长期待摊费用,再每月摊入销售费用。借:长期待摊费用—加盟费 dai:银行存款 摊销时: 借:销售费用—加盟费 dai:长期待摊费用—加盟费 金额较小直接计入销售费用,分录为 借:销售费用—加盟费 dai:银行存款 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:小梦老师
请问提供的具体什么服务 查看全部回复
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是您开发票还是收到发票 查看全部回复
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答疑老师:Icy 何
按照收款即计入收入,借现金或银行 dai主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
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答疑老师:张瑞峰
借财务费用/在建工程 dai应付利息 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
您好,员工吃饭可以记入到福利费里 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
做营业外支出,所得税调增 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
如果计入固定资产,下月就要开始折旧了 查看全部回复
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现在没有待摊费用这个科目了 查看全部回复
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销售费用 查看全部回复
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结账正常出报表,该报税报税 查看全部回复
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答疑老师:小福老师
税务局为了方便核算“一般”以单价2000元以上,使用期限在1年以上为条件来确认固定资产,注意是“一般”,实际情况自己可以灵活操作,价值1000元使用年限2的的你也可以作为固定资产。 查看全部回复
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答疑老师:Afei老师
接着以前的账继续做 查看全部回复
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答疑老师:莹老师
这种情况你们只能双方协商处理 查看全部回复
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您好,建议有支出就建账 查看全部回复
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答疑老师:陈米老师
商户向消费者提供发票,学校代收款,学校将代收款转给公司时,公司只扣留管理服务费(即公司主营业务收入),剩余款项转还给商家。公司账务处理为: 借:银行存款, dai:其他应付款 主营业务收入 应交税费—应交增值税 商家需要按管理服务费向公司开具增值税发票。 查看全部回复
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您能描述一下具体业务吗 查看全部回复
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答疑老师:清岚
您入场前有支付其他的费用吗? 查看全部回复
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计入固定资产 查看全部回复
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你给对方开发票按实际付款开吗? 查看全部回复
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公众号:会计宝
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