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答疑老师:杨老师
现在不做收入的原因是什么? 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:安叔老师
2000免税可以填在其他免税销售额,4000的如果未超过月度10万 可以填在第10栏 查看全部回复
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答疑老师:小小
建议参考个人所得税政策,比较全面 查看全部回复
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答疑老师:西贝老师
同学你好,是的哈 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
看你的实际纳税义务发生时间 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
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答疑老师:小妮老师
现在电子税务局会推送一份红利账单 查看全部回复
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小规模纳税人原3%的税率减按1%税率开具了。季度收入超过30万,需要全额纳税的 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
是的 查看全部回复
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《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)(附件3:《营业税改征增值税试点过渡政策的规定》)第一条第一项规定:托儿所、幼儿园提供的保育和教育服务免征增值税 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
开具免税普通发票的,不用价税分离按照发票金额全部计入营业收入 查看全部回复
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未到起征点不要填 查看全部回复
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答疑老师:Amy老师
金额大吗 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
一般纳税人的海关增值税计入应交税费应交增值税进项税额,可以抵扣。 小规模纳税人的海关增值税和入境货物一起计入成本 消费税计入成本 查看全部回复
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答疑老师:许老师
换算成1% 查看全部回复
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开专票的部分不能享受免税政策 查看全部回复
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答疑老师:patience
发票是代开的 查看全部回复
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公司直接支付需要承担嘉宾个人所得税费用(公司直接支付,无法获得发票,可以入账但所得税税前无法扣除,公司承担的个税也不能进行税前扣除,所得税汇算清缴的时候都需要做纳税调增) 查看全部回复
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你说的不是一个政策吧 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
看发票内容是没有税额的 查看全部回复
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公众号:会计宝
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