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答疑老师:高老师
分行是独立核算还是非独立核算 查看全部回复
问答已结束!
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交什么税费呢 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
你们是主营赚取佣金还是卖货的 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
应交税费应交增值税的月末结转账务处理如下: 1. 结转销项税额: 借:应交税费—应交增值税(销项税额), dai:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)。 2. 结转进项税额: 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税), dai:应交税费-应交增值税(进项税额)。 3. 结转应缴纳增值税(即销项、进项税额的差额): 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) dai:应交税费—未交增值税 4. 实际交纳时: 借:应交税费—未交增值税, dai:银行存款。 查看全部回复
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答疑老师:patience
是的,缴纳社保时,先计提公司部分的 借管理费用等 dai应付职工薪酬-社保 缴纳时 借应付职工薪酬-社保 其他应付款-个人部分 dai银行存款 查看全部回复
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答疑老师:清岚
1、收到款项 借:银行存款 dai:其他应付款 2、还给个人 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:许老师
可以的 查看全部回复
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按照小规模企业做账 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
酒店在开张前装修了没有? 查看全部回复
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金额小的话可以直接计入费用,金额大的话可以先计入预付账款后期每个月摊销到费用 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
同学,具体是什么问题? 查看全部回复
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先补入账,补计提折旧,然后在卖的当月转入固定资产清理,卖掉后结转固定资产清理余额至资产处置损益 查看全部回复
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公司付款账务处理通常为,借:应付账款 dai:银行存款或库存现金等 查看全部回复
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是同一控制下还是非同一控制 查看全部回复
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可以计入固定资产但金额不能是0,要把购物卡的付款凭证及付款金额作为原始依据入帐 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
公司处置车辆给老板,二手车市场开具发票用来过户,你公司开具发票给老板(或者不开就申报未开票收入),车辆购置税原本是购车时计入固定资产的啊,不存在现在单独操作,你现在要把固定资产-折旧后的余额转入固定资产清理,你的卖价计入固定资产清理,固定资产清理差额转入资产处置损益(或营业外收支) 查看全部回复
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同学你好:这30%属于你公司促销计入销售费用冲销应收账款 借:销售费用 dai:应收账款 查看全部回复
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建议是每个月都做 查看全部回复
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是从拍卖行取得商品么 查看全部回复
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