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答疑老师:绾绾
一般报销用 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:大宁老师
转出去货物还是资金? 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
你是计提时候是, 借管理费用,dai应付职工薪酬 缴纳的时候 借应付职工薪酬 dai银行存款 正常是这样,你发放时候重复借,管理费用dai银行存款对不 查看全部回复
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有需要可以添加 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
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营业外支出 查看全部回复
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答疑老师:patience
可以先计入工程物资,先附上相关单据 查看全部回复
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你之前怎么做的? 查看全部回复
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有留底未交增值税在借方 查看全部回复
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答疑老师:木言
冲库存成本 查看全部回复
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(47600-35700)/1.05*0.05=566.67 查看全部回复
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不要反结账,跨年了做到今年里面 查看全部回复
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借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税 查看全部回复
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答疑老师:易老师
不用 查看全部回复
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答疑老师:谭老师
没有实缴是吗? 查看全部回复
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可以补录 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果是真实业务造成的,没事 查看全部回复
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答疑老师:Leaf
确认往来款中是否是存在可以确认收入的情况,如果可以,确认收入,则会降低应收帐款;再一个,应收款项可以再细分为应收帐款和其他应收款。 查看全部回复
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一个是成本费用要结转到本年利润 查看全部回复
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费用发票,没有付钱,可以这样写 查看全部回复
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公众号:会计宝
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