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答疑老师:Annina老师
账上先做股东借款,股东发工资入费用,借其他应收一某股东,dai其他应付一某股东,然后计提工资,借管理费用,dai应付职工薪酬,发工资,借应付职工薪酬,dai其他应收一某股东,这个月申报12月工资,代扣个税,员工部分没有扣出来的个税,下个月发工资一并扣回 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:哈哈老师
您好,如果您确定汇算清缴的时候调整以后再交100现在可以按照200计提所得税 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
你结转以后表上什么样呢? 查看全部回复
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答疑老师:归老师
是专款专用的那种么? 借:银行存款 dai:专项应付款 查看全部回复
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不管是老板发还是公账发,每个月的银行支出和银行余额是一直的,这跟当月发哪个月的工资没有关系 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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你申购的时候是按金融资产还是按银行存款处理的? 查看全部回复
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您好,多付的几块钱计入到营业外支出 查看全部回复
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答疑老师:王老师
开办费 查看全部回复
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答疑老师:税务师晓雨
是的,转营业外收入 查看全部回复
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冲减管理费 查看全部回复
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目前建议享受小微可能划算些 查看全部回复
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把本年利润放到利润分配里面 查看全部回复
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可以,报表报送模块试一试 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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如果是银行理财产品,借:其他货币资金,dai银行存款 查看全部回复
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取现备用可以了的 查看全部回复
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首先,查工资薪金,有没有全员全额申报,没有的话,补申报 查看全部回复
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没有备注的,最好退回重做备注进来 查看全部回复
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您好,给你一个小建议 查看全部回复
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