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答疑老师:andy老师
培训服务跨期的是需要按照期间分摊收入 查看全部回复
问答已结束!
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答疑老师:王苗苗老师
老板转公户 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
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答疑老师:wam
第一个问题!业务已实际发生未收到票,借:管理费用等受益科目 dai:应付账款一暂估 查看全部回复
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答疑老师:patience
水电气费是代缴的么,为什么公司收到水电气费是,借库存现金200dai主营业务成本200红字 查看全部回复
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建议据实入账,无票部分的成本、费用汇算时调整 查看全部回复
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计入营业外收入 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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答疑老师:高老师
付款时借预付帐款 dai银行存款,下月收到发票时根据发票信息入帐,冲预付帐款 查看全部回复
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红冲计提及缴纳分录 查看全部回复
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多收部分是退还呢还是办理其他? 查看全部回复
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其他 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
图二是你原入账的分录? 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
什么原因需要代付呢? 查看全部回复
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你红冲掉暂估后,还需要按发票做一笔正确的进去 查看全部回复
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计提时 借主营业务成本 dai应付职工薪酬 支付课时费时借应付职工薪酬 dai银行存款等 查看全部回复
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根据相应的情况计入管理费用或主营业务成本 查看全部回复
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清理收益计入营业外收入 查看全部回复
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可以,这个没有具体的要求,企业内部查看的都可以,对外的建议打印在空白纸上 查看全部回复
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小企业会计准则可以不通过以前年度损益调整科目,直接在当期调整。 不过你这个分录没做对 查看全部回复
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收到发票冲账的按收到是时间记账 查看全部回复
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公众号:会计宝
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