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答疑老师:patience
可以补计提6月工资 查看全部回复
问答已结束!
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因为收入是每到月末需要结转的,结转后期末余额为0。所以收入没有期初余额,6月因为冲销了一笔5月的收入,整个6月的收入总额是负数,所以余额是负数。 查看全部回复
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答疑老师:秦枫老师
一般情况下是需要调整上年报表期末数, 本期报表期初数 ,但是显示生活中很多都没有调整, 造成资产负债表未分配利润期末-期初不等于净利润主要是以前年度损益调整,如果税管员问,你只要解释一下以前年度损益调整导致的,都没有什么问题! 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
当时老板私人支付的,公司公账入账了么, 查看全部回复
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计入工程施工-合同成本-直接材料 查看全部回复
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答疑老师:Annina老师
一般是一致的 查看全部回复
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发票是变更前开具的还是变更后开具的 查看全部回复
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答疑老师:许老师
你是指小规模纳税人免的增值税吗/ 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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答疑老师:tammy老师
这就涉及三方抹债,需要签订三方抹债协议 查看全部回复
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你之前的分录冲销了,现在可以直接这样做 查看全部回复
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具体什么问题呢 查看全部回复
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计提房租为什么是销售费用呢 查看全部回复
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取得发票时,借:管理费用 借:应交税费-应交增值税(进项税额) dai:银行存款等;开票时,借:银行存款后应收账款 dai:其他业务收入 dai:应交税费-应交增值税(销项税额) 查看全部回复
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小规模纳税人不能抵扣进项税额,需要成本票 查看全部回复
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需要发给员工吗 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
合规的办法就是重新开票,实操里面有现金的话做平也行,但是不合规,平台不能给建议 查看全部回复
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利润高通常没有什么风险,可以暂估一些成本入账 查看全部回复
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算是招待费 查看全部回复
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你怎么入账的 查看全部回复
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