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答疑老师:甘老师
根据财税【2016】36号规定“原增值税一般纳税人从境外单位或者个人购进服务、无形资产或者不动产,按照规定应当扣缴增值税的,准予从销项税额中抵扣的进项税额为自税务机关或者扣缴义务人取得的解缴税款的完税凭证上注明的增值税额。” 查看全部回复
问答已结束!
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签的是租赁协议的话,不能开运费 查看全部回复
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购买礼品奖励员工的进项税不可以抵扣 查看全部回复
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答疑老师:厚积薄发
需要发票吧 查看全部回复
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答疑老师:安叔老师
更正申报 查看全部回复
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答疑老师:高老师
如果审计报表是年度报表,用审计的 查看全部回复
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答疑老师:曹老师CPA
不能的亲,只能弥补一次的 查看全部回复
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答疑老师:杜老师
可以先联系咱们主管税务机关申请。一般逾期网上是申报不了的,要去税局大厅申报 查看全部回复
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不能 查看全部回复
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如果涉及到税务跨区了,需要重新办理税务登记 查看全部回复
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这由你们双方自由协商,你给的报价是含税还是不含税价 查看全部回复
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答疑老师:许老师
你说的这些证据都是可以去税务局实名举报的,他们扣了你的个税但没有代缴 查看全部回复
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转让利得*20% 查看全部回复
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答疑老师:大宁老师
这个不是差额的发票吧,左上角没有差额字样 查看全部回复
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建议最好是把上半年接起来 查看全部回复
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申报时符合条件就可以享受 查看全部回复
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等服务完成 查看全部回复
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答疑老师:Leaf
可以让对方去税务局代开,或者你们去税务局代开 查看全部回复
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建议是这么做,不然财务账、报表、增值税开票系统里面的收入不一致,可能会推送到税局那里显示为疑点 查看全部回复
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账载是计提数,实际发生是实际发放数 查看全部回复
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公众号:会计宝
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