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老师你好 我现在这个公司是办贷款业务的 然后老板有两个私人账户 有部分业务是用私账户收钱的 因为她说有些收的服务费太高 走公账的话虽然税务这边没问题 但会要被金融机构查 所以一直用的私账收 然后偶尔会转一部分到公账上做为营业款 这部分营业款就做成了公账的收入 这样该如何避免呀#其他行业#
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资料:星海公司是珠江公司和中山公司的母公司。2018年1月1日,将其持有的中山公司60%的股权转让给珠江公司。合并时商定价格为1 400 000元。合并日,中山公司所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值总额为2 000 000元。珠江公司以支付货币资金600 000元,转让大型设备一套(账面原价1 000 000元,已提折旧50 000元)取得股权。合并日珠江公司“资本公积”的余额为200 000元,“盈余公积”的余额为300 000元 要求:根据上述资料,编制珠江公司取得长期股权投资的会计分录。#商业#
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请问下列这道题怎么做?甲公司在2018年5月以135000元转让一项专有技术。该款项已到公司银行存款账。该资产于2015年5月购入并投入使用。入账价值为30万元,预计使用年限为五年。该项资产已计提减值准备。2000元,按税法要求应缴纳增值税7642元。要求编制无形资产转让的会计分录#初级#
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现在两个公司法人都是一个人,去年新成立一个新公司,之前购买的设备材料都是用旧公司名义购买的,发票都是开给旧公司,货款也是旧公司支付的,现在把单独分开来,从税务角度考虑,设备这块是新公司租旧公司的,还是直接购买,哪个方案更好#工业制造#
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会计核算中心的查完账之后会把账还给原单位嘛,如果还的话交上去的材料会不会留备案,就像退款名单金额这些,他是就留个总数,还是明细也留,(例如总退款金额3万,明细某某人退款多少元,)凭证后面不是贴着明细吗,这个明细委里核算中心留底吗,还是只能3万总数。#其他行业#
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劳务公司,申报企业所得税年报。营业收入2888833.04元,弥补以前年度亏损之后,应纳所得额为43888.83元,应纳所得税额为10972.21-减免所得税额8777.77=应纳税额2194.44元。本年已交税额5216.51元,要退税3022.07元, 现在不想退税,1.在纳税调增其他弥补以前年度亏损金额一样,这样不退税也不交税,2.在其他调增金额大一点,在交100多的税那个合适,有没有其他解决方案#建筑工程#
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我们公司有3个固定资产,有一个33万固定资产是2019年12月购买的,2019年年报就已经享受固定资产一次性抵扣了,然后今年购买的两件固定资产,我也想享受一次性抵扣,请问汇算清缴的时候,我应该怎么填呢?#房地产#
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电商行业,五个股东投入了几个店铺开始干,已经有半年的时间了。我自己做的有一套帐,但是老板们非要按照他们的逻辑来看现有资产有多少,目前是亏损状态,说要把欠款填平,然后用这部分款加上投资减去账上的资金再减去亏损有42万,问我这42万去哪了。我现在不知道他们这算法对不对,有没有逻辑性,我该怎么办?#个体工商户#
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小规模酒店住宿业,开业好几年了。今年要安装太阳能工程(用于酒店住宿房间加热热水使用,但不是每个房间都加太阳能,是一个很大的桶,然后安装在房顶,由桶里的热水在往房间分配),工程是包给个人。由个人去税务给我们代开发票。 问题:工程花5万,是入固定资产还是长期待摊费用?个人去代开发票时,项目开什么内容合适?#餐饮酒店#
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2016年总公司卖货给分公司,开的专票,分公司又卖货给个人。后来个人退款退货,直接退给总公司了。但是当时的会计没有开红字发票,没有做退货处理,退的款挂往来了。现在老板想补做退货,想让税务退还多交的增值税和企业所得税,我该怎么办?#商业#
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老师,我想问一下,我们和另外一个公司共用一个办公区域,房租平摊,但是合同是我们公司签的,房租也是我们公司先支付,他们再把平摊的房租转给我们,那我账面上是不是还是应该按房租总额进行摊销,还是按房租金额的50%作为摊销基数#其他行业#
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您好 我想问一下 公司19年以前是核定征收 建安业 按8个点征收企业所得税的 19年时行业类别不知道为什么变成了金属制造业 导致当年所得税按5个点征收的 现在要求补缴税款和滞纳金 我想知道这个行业类别是可以自己更改还是税务方面更改的 因税务错误的话滞纳金可以不缴纳吗 #建筑工程#
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x18年1月1日,星海公司购入G公司当日发行的面值为100 000元、期限为5年、票面利率为8%、于到期一次还付息(利息不计复利)的债券并分类为以摊余成本计量债权投资,实际支付的购买价款(包括交易费用)为39700元,实际利率为12%. 要求:做出星海公司有关该债券投资的下列会计处理: )编制购入债券的会计分录。 2)编制各年确认利息收入和摊销利息调整的会计分录。 3)编制债券到期收回债券本息的会计分录。1 #初级#
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