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哈哈老师
从四月到到现在一直都没申报个税吗?前几个月的需要去税务局申报 查看全部回复
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您好,发票还没来的话,先做 借:预付账款 dai:银行存款 等发票来了的时候借:原材料 进项税额 dai:预付账款 查看全部回复
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您好,这种情况可以拿着公司证件再和税务局的工作人员要一个领购发票的登记簿,如果直接在机器上购买发票不用发票领购簿也可以。 查看全部回复
6642
归老师
赠送实物做视同销售处理进销售费用不开发票,现金返利可开红字发票做销售折让,冲抵货款也做销售折让 在备注栏注明即可 查看全部回复
20439
如果真实业务两种情况都可以,第一种情况个人负担的部分先由公司代垫,再从法人工资里扣,第二种的话全部记入费用,就是个人负担的部分不能在税前扣除。 查看全部回复
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您销售使用过的固定资产开的是专票还是普票? 查看全部回复
7758
高老师
是普票还是专用发票? 查看全部回复
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您好,没有发票的费用是什么时候的? 查看全部回复
6705
您好,运费需要计入原材料的成本 查看全部回复
7326
您好,您只要记住在发放工资的次月申报个税就行了。 查看全部回复
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税务师晓雨
需要的 查看全部回复
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您好,您说的小规模纳税人集成申报是申报增值税吗? 查看全部回复
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您好,印花税在您当地的电子税务局就可以申报缴纳。 查看全部回复
7353
您好,如果没有发票的话,先做预付账款,等发票来了再把预付账款冲了。 查看全部回复
10566
您好,您说的工资清单是工资表吗? 查看全部回复
6372
您好,按理来说,租房的税费都是应该由出租方来缴纳的,但是现实情况是再开房租发票的时候税费的承担需要提前协商好,以免产生纠纷。 查看全部回复
5967
您好,增值税系统设置不能填负数,负数的话得去税务局申报。 查看全部回复
9819
Annina老师
专业技术服务,小规模1% 查看全部回复
12915
Karina老师
出纳是现金付款还是银行转账? 查看全部回复
7038
您好,您的意思是不是说36000元里有4715元是对于货款和提成?提成是给谁的?对于货款是给谁的? 查看全部回复
7830
王老师
你的意思是说发票上体现7个,随货同行单上记8个吗 查看全部回复
10935
这种一般记入到业务招待费里就行 查看全部回复
6858
等于对方是你们公司开了两张一样的发票是吗? 查看全部回复
6822
对,内账就是要反应真实的交易情况,即使是没有发票,也要入账,收据也可以入账。 查看全部回复
7263
会计报表一直都是按月做的,只是在季度申报的时候所得税申报的是一个季度也就是三个月的合计数 查看全部回复
11952
可以暂估入账,等到发票来了的时候再把暂估冲销了就行 查看全部回复
10233
这些都是借方该计入费用记费用,该计入库存商品的计入库存商品,dai方计入其他应付款-老板,等把钱给报销的时候,再借:其他应付款-老板 dai:现金 银行存款 查看全部回复
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您好,这笔投入包装款是什么呢?是和老板的借款呢?还是老板注入的资本呢? 查看全部回复
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B和C需要出一个代收货款的协议,交给A,然后再写一个情况说明,以备检查 查看全部回复
8001
您好,进货发票伟到的话,先暂估入账,等发票来了的时候再把暂估冲掉,按照发票的金额做账。 查看全部回复
7182
可以这样,两个人分别花的钱可以分别记入其他应付款两个人的名下,等开始经营以后把这些代垫的钱再转入实收资本。 查看全部回复
8793
您好,发票的日期是9月份的,为什么要做到8月呢?是固定资产8月份已经开始使用了吗? 查看全部回复
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对方开票的时候,借:管理费用/在建工程12万,dai:银行存款6万,应付账款6万,第二次付款的时候,借:应付账款 dai:银行存款6万 查看全部回复
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分录这么写,借:管理费用-汽油费5521.47 应交税费-应交增值税-进项税额635.21 dai:预付账款5521.47 现金:421.61 营业外收入(中间少付的差额) 查看全部回复
6552
如果你们是收票方,对方给你们开了你们就收吧,但是也不能抵扣进项,如果你们是开票方,就不要给小规模纳税人开专票了。 查看全部回复
12096
您好,一般核定征收都是针对个人所得税来说的,您增值税也是核定征收的吗? 查看全部回复
15660
andy老师
您好,这个没事,不用再办了 查看全部回复
31167
市场推广费 查看全部回复
6687
您好,正常申报就行,进项比销项多了,就会产生留抵税额,下期继续抵扣。 查看全部回复
8010
是的 查看全部回复
对,是做红冲处理,上个月的分录怎么做的,这个月直接做个红字分录就行 查看全部回复
6777
不用了 查看全部回复
8568
您好,是谁购买药品,购买药品的用途是什么 查看全部回复
7794
请问是什么费用?金额多少 查看全部回复
6885
您好,请问您这笔是什么业务?为什么要通过第三方打款呢? 查看全部回复
8379
李伟老师
您好,那么您去年收入是怎么记账的呢 查看全部回复
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正常情况下,一般在经营范围内开票 查看全部回复
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您好,如果是费用类发票,需要在发票开具当年入账 查看全部回复
7965
王苗苗老师
您好,你们是一般纳税人还是小规模 查看全部回复
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应该是没还发票章 查看全部回复
7047
您好,您的意思是想把这一个月的收入成本费用怎么结转是吗? 查看全部回复
6480
您好,既然之前一直没有发放工资,但是一直个税申报了,那就说明账上挂着这个员工的应付职工薪酬,那既然这样发放的时候直接付了就行了。 查看全部回复
8127
收多少,开多少 查看全部回复
6651
您好,如果和客服沟通商量好这些需要另外收费的话,可以把这些开在发票里面。 查看全部回复
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您好,发票的入账金额是8037.16元,其中保险费7887.16元,车船税150元。 查看全部回复
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您好,个税需要计提的,一般就在做工资的时候一起计提个税了。 查看全部回复
8928
你好,说的是用实物投资做实收资本需要交纳印花税吗 查看全部回复
8487
我推荐您选择汽车制造业,理由有两个,第一制造业难度比较大,能学的知识比较多,将来再找工作的时候也好找,第二您说保险这个您自己挑大梁,但是我觉得您一年的工作经验很难能考虑周全,容易犯错。 查看全部回复
7083
COCO老师
个人的观点是选择保险公司 查看全部回复
6543
根据公司实际成本开具相应成本发票 查看全部回复
10620
一般只需要盖发票章就行 查看全部回复
7677
货物名称和税收分类编码都开错了,这张发票对方一般也不会收,也就不能用了。 查看全部回复
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应收账款几块钱的关系不大,可以挂帐,也可以转营业外支出 查看全部回复
对,没错就是从这进 查看全部回复
20277
开是可以开,只是没有进项不能抵扣进项税额了,和你对外能不能开没有关系。 查看全部回复
8613
您好,这个扣款5万是什么情况 查看全部回复
7542
拿注销证明转营业外收入 查看全部回复
9648
没有时间限制了,是的 查看全部回复
8343
这套系统没开在发票上,但是这张发票的金额是包括商品和这套系统的金额了吗? 查看全部回复
7443
就是说替离职的员工缴纳社保,费用全部都是由员工出 对吧? 查看全部回复
9126
您好 查看全部回复
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9594
您好,金额多少? 查看全部回复
8910
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每月计提个税的时候,借:管理费用 dai:应付职工薪酬-职工工资 借:应付职工薪酬职工工资 dai:应交税费-应交个人所得税 缴纳个税的时候,借:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
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根据业务收入来,涉及到相关收入成本的认证,也可以全部认证 查看全部回复
维修费的话需要按照加工修理修配申报增值税 查看全部回复
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可以,现在公积金还不是强制缴纳的 查看全部回复
7389
借工程施工一劳务分包,dai应付 查看全部回复
6084
您的意思是,您给对方公司开发票,对方以个人的名称给打款对吗? 查看全部回复
增值税专用发票是可以抵扣进项税的 查看全部回复
7488
月初当然可以开票 查看全部回复
10512
您好,这种机动车销售统一发票是可以抵扣进项税的。 查看全部回复
7398
您好,小规模纳税人增值税 附加税和企业所得税是按季度申报,个人所得税是按月申报 查看全部回复
8532
税盘的清卡,每月申报期之前做 查看全部回复
6210
现在手撕发票还是可以用的 查看全部回复
17838
嗯 查看全部回复
7641
现在是这样的情况,因为你已经申报完了,现在再认证的话是属于下个月的申报期了。 查看全部回复
10458
您好,如果不跨年的话,直接在10月份按照全年累计的不含税收入填写就可以,不需要调账 查看全部回复
14184
开这些发票是找的发票吧? 查看全部回复
7020
去认证了吗? 查看全部回复
13914
收入确认原则和会计准则一样 查看全部回复
10593
这个如果不是入资款的话,在用途那就不要写投资款 查看全部回复
8118
请问一下是什么业务什么性质的赔偿款? 查看全部回复
7281
8244
什么报表? 查看全部回复
7659
那你们是核定征收吧 查看全部回复
开票的时候选择免税 查看全部回复
9657
这张发票因为是真实开具的收是可以收,只是后期对方税务可能会询问对方为什么不开1%,有可能会把这张发票退回重开。 查看全部回复
8604
你们的劳务收入呀 没有就不填写! 查看全部回复
8289
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