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哈哈老师
银行费用记入财务费用 查看全部回复
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Annina老师
你公司是发货方,你公司也是收钱方呢,你是发货方应该是欠他们货才对 查看全部回复
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不用,一次性计入管理费用-服务费就行 查看全部回复
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归老师
厂房是租的还是自有的 自有的话进在建工程 装修后转固 折旧 租的话进长期待摊费用 摊销 查看全部回复
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借:管理费用-办公费 dai:现金 查看全部回复
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金额小直接计入费用 金额大 计入房屋原值 查看全部回复
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什么类型的企业 是开业前的环评么? 查看全部回复
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可以代开,个税税率是20%增值税是1% 查看全部回复
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全国比例可能会有差别,不是统一的 查看全部回复
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这种情况下 建议找一个中间人 你把佣金给这个人 让这个负责给个人返佣金 查看全部回复
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这个一般都是 企业上市前请一些咨询机构的咨询 业务指导等支付的一些费用 查看全部回复
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是的,必须要直销,不注销时间长了黑户对法人有影响的 查看全部回复
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七七
如果是给微信平台开票,应当按照200元确认收入与应收,手续费的话应当由微信平台定期给你方开票,确认财务费用与应收dai方 查看全部回复
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是商品损耗么? 查看全部回复
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借:管理费用-油费 dai:现金 查看全部回复
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高老师
您好,这笔业务不走对公帐户,现金交易,是你们给对方开收据,收款单位是你们公司 查看全部回复
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进预付账款 分摊至每期的销售费用 查看全部回复
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做无票收入申报 查看全部回复
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不行,必须公司代缴,个人无法交 查看全部回复
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而已老师
需要 查看全部回复
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你单位租赁给别人的话,开动产租赁发票 查看全部回复
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公司开票给京东? 查看全部回复
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保函只能去基本户银行开 查看全部回复
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借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
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您好,借:销售费用-好评返现 dai:现金 查看全部回复
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借:主营业务成本 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,视同销售缴纳增值税 借:销售费用 dai:库存商品-赠品 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
公司名义dai款的,dai款下来就是公司的,要转出去,只有借款,或者与经营相关发票报销 查看全部回复
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充值的时候做到预收账款里面,消费了再冲减 查看全部回复
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可以报销过路费 停车费 汽油费 保险不能报销 查看全部回复
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年终奖吗? 查看全部回复
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悠悠老师
社保是每月一交。 查看全部回复
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借:管理费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
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这个具体是什么钱呢? 查看全部回复
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还是按工资做,计入管理费用 查看全部回复
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只能通过股权转让 查看全部回复
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就是对公账户转给员工只能以备用金或者员工借款形式转出,这个是需要还款或者报销冲抵的 查看全部回复
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这个买来做什么用的呢? 查看全部回复
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借销售费用,dai银行存款,需要通过发票税前扣除 查看全部回复
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20做到预收里面 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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姐计入销售费用-宣传费里面 查看全部回复
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外贸企业没有销项 也不能抵扣进项,所以个人买合适 查看全部回复
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借:银行存款,dai:营业外收入-补贴收入 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
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李钢老师
你好,收到的负数发票,金额与原发票一致吗?如果一致,账务处理与原分录保持一致,金额用负数即可。如果负数发票与原金额不一样,需要具体原因具体分析了 查看全部回复
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您好,借:工程结算 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
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这么操作是没有问题的 查看全部回复
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你好,个人所得税是不进入税金及附加科目的。举例:工资1000,个税5。确认工资时,借:主营业务成本、相关费用等科目,1000 dai:应付职工薪酬1000。发放时,借:应付职工薪酬1000,dai:应交税费——个所税5 dai:银行存款995。 查看全部回复
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不可以。个人其实是二手房东了。他可去税务前台开发票。 查看全部回复
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做开办费 查看全部回复
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你先问清楚退到了哪里 查看全部回复
您好,入销售费用-销售分成 借:销售费用-销售分成 dai:现金 查看全部回复
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最好用银行发 查看全部回复
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账号正在注销中
企业为员工承担个人应承担的那部分社保不可以在企业所得税税前扣除,所以可以记入营业外支出 查看全部回复
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扣的什么费用呢? 查看全部回复
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借银行存款,dai其他应付款,借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
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是否和生产经营直接相关,如果相关就可以扣除 查看全部回复
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挂靠这种的,拿工程款需要提供发票的,你用付发票的钱冲其他应收 查看全部回复
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质保金之前开票了吗? 查看全部回复
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这个问题不大,不需要重开 查看全部回复
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退回的,借银行,dai其他应收 查看全部回复
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在规定范围内的补助不需要发票 查看全部回复
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已开票的话 就做收入处理吧,根据总工程进度先预估个成本 查看全部回复
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做到预付账款 这个相当于收据不能直接报销的 后期超市还会再开一张消费发票 查看全部回复
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固定资产账务不处理。只是使用者不同,在固定资产登记使用本上注明。 查看全部回复
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借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
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小月老师
本期收入是你的应发工资 查看全部回复
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承接的兼职业务,如果公司目前是小规模的话,用公司接比较好,用公司开票,享受现在的小规模优惠政策,月15万以内免增值税及附加 查看全部回复
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潇洒老师
做长期待摊费用,每年分摊5000 查看全部回复
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按卖设备收入一块做账是兼营收入 查看全部回复
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税务师晓雨
那这个就是属于商业模式问题了,具体就看你们的合同是怎么谈的 查看全部回复
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出售持有的股票和债券么? 查看全部回复
3942
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
5562
代收电费有没有差价? 查看全部回复
5148
原路冲回 重新做个正确的 查看全部回复
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您好,按照工资表上应发工资填,不扣除个人部分 查看全部回复
7956
代理商是个人还是公司? 查看全部回复
4491
借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
3753
借:销售费用 dai:库存商品 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4311
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
借:制造费用-折旧 dai:累计折旧 查看全部回复
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需要交个税20%,增值税1%,附加税增值税的12% 查看全部回复
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您好,单位是需要代扣代缴个税的 查看全部回复
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这个根据您的习惯来做,这个没有特殊要求的,一笔一笔做也不是错误的 查看全部回复
您好,这个有好几种做法的,可以处理也可以不用结转的 查看全部回复
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合并到工资里面,按照工资薪金做账 查看全部回复
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意思就是工资还没发,社保就扣了对吧? 查看全部回复
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预收款的时候 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
借:管理费用 (管理/生活) 制造费用 (车间) dai:银行存款等 查看全部回复
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当然可以了,这个前提是出纳自己收到钱以后要及时存到公户里 查看全部回复
15084
借:制造费用 dai:银行存款 查看全部回复
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借:周转材料—在库 应交税费—增值税(进项税额) dai:银行存款等 领用时 借:周转材料—在用 dai:周转材料—在库 摊销成本时 借:制造费用—周转材料摊销 dai:周转材料—摊销 报废时: 借:制造费用—周转材料摊销 dai:周转材料—摊销 查看全部回复
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你是支付代理记账费?还是代理记账公司收取代理记账费? 查看全部回复
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模具理解为工具。做固定资产。 查看全部回复
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