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哈哈老师
这个具体是什么钱呢? 查看全部回复
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而已老师
还是按工资做,计入管理费用 查看全部回复
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让对方公司去代开发票。 查看全部回复
4311
只能通过股权转让 查看全部回复
4500
Annina老师
这个买来做什么用的呢? 查看全部回复
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借销售费用,dai银行存款,需要通过发票税前扣除 查看全部回复
4743
20做到预收里面 查看全部回复
5472
您好 查看全部回复
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5751
姐计入销售费用-宣传费里面 查看全部回复
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借:银行存款,dai:营业外收入-补贴收入 查看全部回复
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借:销售费用-服务费 dai:银行存款 查看全部回复
6687
不行,需要取得发票报销 查看全部回复
8937
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
5310
李钢老师
你好,收到的负数发票,金额与原发票一致吗?如果一致,账务处理与原分录保持一致,金额用负数即可。如果负数发票与原金额不一样,需要具体原因具体分析了 查看全部回复
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您好,给客户打车的计入到招待费里面吧 查看全部回复
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高老师
您好,借:工程结算 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4392
你好,个人所得税是不进入税金及附加科目的。举例:工资1000,个税5。确认工资时,借:主营业务成本、相关费用等科目,1000 dai:应付职工薪酬1000。发放时,借:应付职工薪酬1000,dai:应交税费——个所税5 dai:银行存款995。 查看全部回复
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做开办费 查看全部回复
4221
您好,入销售费用-销售分成 借:销售费用-销售分成 dai:现金 查看全部回复
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扣的什么费用呢? 查看全部回复
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少支付的计入到营业外支出里面 查看全部回复
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不行,如果想报销需要签订租车协议的 查看全部回复
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借银行存款,dai其他应付款,借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
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质保金之前开票了吗? 查看全部回复
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借管理费用-福利费,dai应付职工薪酬-福利费,借应付职工薪酬-福利费,dai银行存款 查看全部回复
你们房租是先付吗?如果是先付 借:预付账款 dai:银行存款。。。然后每月摊销 。借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
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退回的,借银行,dai其他应收 查看全部回复
4374
在规定范围内的补助不需要发票 查看全部回复
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归老师
已开票的话 就做收入处理吧,根据总工程进度先预估个成本 查看全部回复
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做到预付账款 这个相当于收据不能直接报销的 后期超市还会再开一张消费发票 查看全部回复
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悠悠老师
固定资产账务不处理。只是使用者不同,在固定资产登记使用本上注明。 查看全部回复
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借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
6228
潇洒老师
做长期待摊费用,每年分摊5000 查看全部回复
4806
走其他应付款下级科目法人付工资等 查看全部回复
5545
按卖设备收入一块做账是兼营收入 查看全部回复
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借:现金 dai:其他应收款 查看全部回复
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出售持有的股票和债券么? 查看全部回复
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借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
5562
原路冲回 重新做个正确的 查看全部回复
4635
代理商是个人还是公司? 查看全部回复
4491
借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
3753
按照取得的小票诚意汇率计算报销 查看全部回复
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借:销售费用 dai:库存商品 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
借:制造费用-折旧 dai:累计折旧 查看全部回复
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这个根据您的习惯来做,这个没有特殊要求的,一笔一笔做也不是错误的 查看全部回复
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您好,这个有好几种做法的,可以处理也可以不用结转的 查看全部回复
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合并到工资里面,按照工资薪金做账 查看全部回复
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预收款的时候 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
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账号正在注销中
借:管理费用 (管理/生活) 制造费用 (车间) dai:银行存款等 查看全部回复
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借:制造费用 dai:银行存款 查看全部回复
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借:周转材料—在库 应交税费—增值税(进项税额) dai:银行存款等 领用时 借:周转材料—在用 dai:周转材料—在库 摊销成本时 借:制造费用—周转材料摊销 dai:周转材料—摊销 报废时: 借:制造费用—周转材料摊销 dai:周转材料—摊销 查看全部回复
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你是支付代理记账费?还是代理记账公司收取代理记账费? 查看全部回复
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模具理解为工具。做固定资产。 查看全部回复
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借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
兼职人员签订劳务合同,工资的话按照劳务费申报工资 查看全部回复
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借:财务费用-手续费 dai:银行存款/现金 查看全部回复
6066
先表明态度。卖票是违法的。其次,请问,你是小规模纳税人?正常的税率是3%? 查看全部回复
7425
借:管理费用-通讯费 dai:银行存款 查看全部回复
6201
发行普通股会计分录: 借:银行存款(实收金额) dai:股本(股票面值×发行股份总额) 资本公积——股本溢价 查看全部回复
6120
发票来了,把暂估的分录冲销,按照发票金额入账就行 查看全部回复
8253
借:营业外支出 dai:银行存款 查看全部回复
4815
您好,不需要帐务处理 查看全部回复
4788
您好。 查看全部回复
4626
借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
4428
借:管理费用-保险费 dai:银行存款 查看全部回复
4860
您好,如果金额很大计入无形资产 借:无形资产 dai:银行存款 查看全部回复
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预支差旅费 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
安装费计入到固定资产原值里面 查看全部回复
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借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 取得的收益 借:银行存款 dai:固定资产清理 支付的税费 借:固定清理 dai:银行存款 最后把固定资产清理的余额转到营业外收支 查看全部回复
这个钱肯定是你们的,但是你先要确认这笔钱是什么钱才能做账 查看全部回复
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记入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
5814
计入销售费用里面 借:销售费用 dai:应收账款 查看全部回复
9954
如果是减免的增值税 借:应交税费应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
5076
借管理费用一职工教育经费,dai银行存款 查看全部回复
7344
借,销售费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
7191
借银行存款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税额,申报无票收入 查看全部回复
6525
记入成本里面,借:主营业务成本-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
6840
借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
6417
这个是可以入账的,记入到成本里面就行 查看全部回复
7821
借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
5013
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
您好,废料客户没有要求退回,在处理取得收入时借:现金/银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
5967
付出的商品按照销售商品做账,取得的商品按照购入商品做账 查看全部回复
4662
您好,记入开发成本-检测费 查看全部回复
5436
进财务费用 查看全部回复
借:其他货币资金-冻结资金 dai:银行存款-冻结账户 查看全部回复
8991
相当于这0.12元购买服务器的时候也用了对吧? 查看全部回复
小月老师
你好 查看全部回复
借:其他应付款-社保(个人部分)应付职工薪酬-社保(公司部分) dai:银行存款 查看全部回复
借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
4095
您好,如果是你们主营业务的话,计入到主营业务收入里面 查看全部回复
6921
6102
借:管理费用-办公费 dai:银行存款 查看全部回复
6894
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