登录/注册
账号正在注销中
待摊费用,折旧,无形资产摊销 查看全部回复
5301
高老师
您好,如果有酒店费用,和酒店费用一起做。如果是单独的,入招待费 借:管理费用/销售费用--业务招待费 dai:现金/银行存款 查看全部回复
4275
哈哈老师
记入到管理费用-办公费就行 查看全部回复
4932
王苗苗老师
您好,如果你们是用生产成本归集成本的话,购进的时候借:原材料-农药 dai:应付账款等 使用的时候借:生产成本 dai:原材料-农药 查看全部回复
13608
您好,如果取得的发票抬头是您们公司,可以做帐。买纸费用计入原材料 借:原材料 dai:现金/银行存款/应付帐款等,领用时计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:原材料;印刷费、装订费及其他发生的支出计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:银行存款/现金/应付帐款等。 查看全部回复
5463
投入资金 借:银行存款 dai:实收资本 抽出的时候 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
4635
Annina老师
先按照正常的工资薪金申报,借应付职工薪酬,dai银行存款,收到津贴,借银行存款,dai其他应付款,然后冲减同等金额的管理费用-工资,借管理费用-工资,dai其他应付款(红字表示),最后其他应付款,余额,dai方的,再发部分给员工,借方的,员工退回来 查看全部回复
6354
可以转,借:银行存款 dai:银行存款 查看全部回复
10800
借:固定资产清理200 累计折旧900 固定资产减值准备100 dai:固定资产1200 转让 借:银行存款330 dai:固定资产清理292.04 应交税费—应交增值税(销项税额)37.96 注:这里我默认增值税税率为13% 处置损失 借:固定资产清理92.04 dai:资产处置损益 92.04 查看全部回复
7218
归老师
签一份合同分开签合同都可以 只要可以分清设备和安装施工就可以 查看全部回复
4626
酒店为什么不给开发票? 查看全部回复
6750
如果会计和税法处理一致的,不用调整 查看全部回复
6642
记入到管理费用-低值易耗品里面 查看全部回复
4689
支付出去的能要求退回吗? 查看全部回复
4707
按租赁年限摊销 查看全部回复
7227
借:银行存款 借:管理费用(红字) 查看全部回复
7776
汽车是单位的固定资产吗? 查看全部回复
7236
七七
如果使用年限超过一年的话借固定资产dai应付就可以 查看全部回复
8730
记无形资产 查看全部回复
7830
是什么公司 房地产企业还是? 查看全部回复
7182
这个没有发票不能做账,即使做账了也不能税前扣除的 查看全部回复
5796
借其他应收款-押金,dai银行存款,付上银行回单,收据单独保存,之后对方付钱时还给她 查看全部回复
5634
这个不属于公司费用,计入营业外支出 查看全部回复
李伟老师
查一下这个业务去年做账没有,然后再判断接下来怎么处理 查看全部回复
4590
如果是注销分公司的话,那需要把社保转到总公司去就可以 查看全部回复
5031
冲回相应的成本与应付职工薪酬 查看全部回复
6237
修建过程中在在建工程中核算,达到预订可使用状态时转入固定资产,如果原来有旧的还需要先行清理 查看全部回复
7326
通过短期投资核算,取得的收益通过投资收益核算 查看全部回复
8208
借:银行存款 dai:短期借款就可以,存货不用管 所有权没有变更 查看全部回复
6525
去做税务登记,在开票 查看全部回复
可以 查看全部回复
6732
电商么? 前期确认收入了的话 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
8622
管理费用 查看全部回复
5121
你是进药买药没有差价吗? 查看全部回复
5706
钱袋宝的钱跟你公司什么关系? 查看全部回复
16443
你是要做账 还是还没领取营业执照? 查看全部回复
6147
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
6399
管理费用-福利费 查看全部回复
4743
借银行存款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
5697
借:管理费用-残保金 dai:银行存款 查看全部回复
4491
借:银行存款 dai:长期股权投资 查看全部回复
5418
你收到100万,做收入,支付的工资做成本 查看全部回复
借:银行存款 dai:其他应付款 归还做相反分录 查看全部回复
是出包涵的费用吧 查看全部回复
7020
而已老师
你就只做实际缴纳部分 查看全部回复
4473
提成可以直接做到工资里面申报个税 查看全部回复
5625
属于购买固定资产的相关费用,计入相关成本 查看全部回复
然后再卖给别人还是自己用呢? 查看全部回复
5022
您好 查看全部回复
14040
银行费用记入财务费用 查看全部回复
7542
个人是股东吗还是其他人? 查看全部回复
8505
不用,一次性计入管理费用-服务费就行 查看全部回复
5508
厂房是租的还是自有的 自有的话进在建工程 装修后转固 折旧 租的话进长期待摊费用 摊销 查看全部回复
4518
借:管理费用-办公费 dai:现金 查看全部回复
金额小直接计入费用 金额大 计入房屋原值 查看全部回复
5643
什么类型的企业 是开业前的环评么? 查看全部回复
5247
这个一般都是 企业上市前请一些咨询机构的咨询 业务指导等支付的一些费用 查看全部回复
5580
如果是给微信平台开票,应当按照200元确认收入与应收,手续费的话应当由微信平台定期给你方开票,确认财务费用与应收dai方 查看全部回复
您好,摊销到12个月即可 查看全部回复
7263
是商品损耗么? 查看全部回复
5283
借:管理费用-油费 dai:现金 查看全部回复
8190
进预付账款 分摊至每期的销售费用 查看全部回复
8091
管理费用-办公费 查看全部回复
6813
需要 查看全部回复
6039
你单位租赁给别人的话,开动产租赁发票 查看全部回复
8829
公司开票给京东? 查看全部回复
5841
借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
4176
您好,借:销售费用-好评返现 dai:现金 查看全部回复
5427
借:主营业务成本 dai:银行存款 查看全部回复
8604
您好,视同销售缴纳增值税 借:销售费用 dai:库存商品-赠品 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
5058
充值的时候做到预收账款里面,消费了再冲减 查看全部回复
4905
年终奖吗? 查看全部回复
3978
借:管理费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
这个具体是什么钱呢? 查看全部回复
4644
还是按工资做,计入管理费用 查看全部回复
6084
让对方公司去代开发票。 查看全部回复
4311
只能通过股权转让 查看全部回复
4500
这个买来做什么用的呢? 查看全部回复
8406
借销售费用,dai银行存款,需要通过发票税前扣除 查看全部回复
20做到预收里面 查看全部回复
5472
5751
姐计入销售费用-宣传费里面 查看全部回复
5184
借:银行存款,dai:营业外收入-补贴收入 查看全部回复
5877
借:销售费用-服务费 dai:银行存款 查看全部回复
6678
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
李钢老师
你好,收到的负数发票,金额与原发票一致吗?如果一致,账务处理与原分录保持一致,金额用负数即可。如果负数发票与原金额不一样,需要具体原因具体分析了 查看全部回复
6003
您好,借:工程结算 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4392
你好,个人所得税是不进入税金及附加科目的。举例:工资1000,个税5。确认工资时,借:主营业务成本、相关费用等科目,1000 dai:应付职工薪酬1000。发放时,借:应付职工薪酬1000,dai:应交税费——个所税5 dai:银行存款995。 查看全部回复
4356
4446
做开办费 查看全部回复
4221
您好,入销售费用-销售分成 借:销售费用-销售分成 dai:现金 查看全部回复
5760
扣的什么费用呢? 查看全部回复
5895
少支付的计入到营业外支出里面 查看全部回复
5571
借银行存款,dai其他应付款,借其他应付款,dai银行存款 查看全部回复
4869
5778
质保金之前开票了吗? 查看全部回复
4383
退回的,借银行,dai其他应收 查看全部回复
4374
已开票的话 就做收入处理吧,根据总工程进度先预估个成本 查看全部回复
7587
做到预付账款 这个相当于收据不能直接报销的 后期超市还会再开一张消费发票 查看全部回复
5526
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载