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悠悠老师
固定资产账务不处理。只是使用者不同,在固定资产登记使用本上注明。 查看全部回复
4014
哈哈老师
借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
6228
潇洒老师
做长期待摊费用,每年分摊5000 查看全部回复
4806
归老师
按卖设备收入一块做账是兼营收入 查看全部回复
6066
借:银行存款 无形资产减值准备 累计摊销 dai无形资产 查看全部回复
4842
而已老师
您好 查看全部回复
5571
出售持有的股票和债券么? 查看全部回复
3942
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
5562
原路冲回 重新做个正确的 查看全部回复
4635
代理商是个人还是公司? 查看全部回复
4491
借:坏账准备 dai:应收账款 查看全部回复
3753
借:销售费用 dai:库存商品 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4311
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
借:制造费用-折旧 dai:累计折旧 查看全部回复
4320
这个根据您的习惯来做,这个没有特殊要求的,一笔一笔做也不是错误的 查看全部回复
5445
您好,这个有好几种做法的,可以处理也可以不用结转的 查看全部回复
4203
合并到工资里面,按照工资薪金做账 查看全部回复
4401
预收款的时候 借:银行存款 dai:预收账款 查看全部回复
5058
账号正在注销中
借:管理费用 (管理/生活) 制造费用 (车间) dai:银行存款等 查看全部回复
5589
借:制造费用 dai:银行存款 查看全部回复
5166
借:周转材料—在库 应交税费—增值税(进项税额) dai:银行存款等 领用时 借:周转材料—在用 dai:周转材料—在库 摊销成本时 借:制造费用—周转材料摊销 dai:周转材料—摊销 报废时: 借:制造费用—周转材料摊销 dai:周转材料—摊销 查看全部回复
5328
你是支付代理记账费?还是代理记账公司收取代理记账费? 查看全部回复
4779
模具理解为工具。做固定资产。 查看全部回复
4293
借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
兼职人员签订劳务合同,工资的话按照劳务费申报工资 查看全部回复
4878
借:财务费用-手续费 dai:银行存款/现金 查看全部回复
先表明态度。卖票是违法的。其次,请问,你是小规模纳税人?正常的税率是3%? 查看全部回复
7425
借:管理费用-通讯费 dai:银行存款 查看全部回复
6201
发行普通股会计分录: 借:银行存款(实收金额) dai:股本(股票面值×发行股份总额) 资本公积——股本溢价 查看全部回复
6120
发票来了,把暂估的分录冲销,按照发票金额入账就行 查看全部回复
8253
借:营业外支出 dai:银行存款 查看全部回复
4815
高老师
您好,不需要帐务处理 查看全部回复
4788
4581
您好。 查看全部回复
4626
借:管理费用-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
4419
借:管理费用-保险费 dai:银行存款 查看全部回复
4851
您好,如果金额很大计入无形资产 借:无形资产 dai:银行存款 查看全部回复
8019
预支差旅费 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
4383
安装费计入到固定资产原值里面 查看全部回复
4464
借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 取得的收益 借:银行存款 dai:固定资产清理 支付的税费 借:固定清理 dai:银行存款 最后把固定资产清理的余额转到营业外收支 查看全部回复
4860
这个钱肯定是你们的,但是你先要确认这笔钱是什么钱才能做账 查看全部回复
12816
记入到管理费用-服务费里面 查看全部回复
5814
借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
5337
计入销售费用里面 借:销售费用 dai:应收账款 查看全部回复
9954
如果是减免的增值税 借:应交税费应交增值税 dai:营业外收入 查看全部回复
5760
5076
Annina老师
借管理费用一职工教育经费,dai银行存款 查看全部回复
7335
借,销售费用-劳务费 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
7191
借银行存款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税额,申报无票收入 查看全部回复
6525
记入成本里面,借:主营业务成本-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
6831
借:原材料 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
6417
这个是可以入账的,记入到成本里面就行 查看全部回复
7821
借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
5013
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
您好,废料客户没有要求退回,在处理取得收入时借:现金/银行存款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
5967
付出的商品按照销售商品做账,取得的商品按照购入商品做账 查看全部回复
4662
您好,记入开发成本-检测费 查看全部回复
5436
进财务费用 查看全部回复
5157
借:其他货币资金-冻结资金 dai:银行存款-冻结账户 查看全部回复
8991
相当于这0.12元购买服务器的时候也用了对吧? 查看全部回复
5526
小月老师
你好 查看全部回复
8397
借:其他应付款-社保(个人部分)应付职工薪酬-社保(公司部分) dai:银行存款 查看全部回复
5895
借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
4086
您好,如果是你们主营业务的话,计入到主营业务收入里面 查看全部回复
6912
6084
借:管理费用-办公费 dai:银行存款 查看全部回复
6894
借:管理费用-招聘费 dai:银行存款 查看全部回复
5670
5400
这个不属于材料费 进 工程施工-其他间接费用 查看全部回复
5373
小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
4140
如果是建设期就进在建工程 完工后进财务费用 查看全部回复
4131
借:管理费用-宣传费 dai:银行存款 查看全部回复
5193
赠品是外购的还是自产 查看全部回复
投资性房地产购入的话就涉及印花税和增值税 印花税按期申报就可以 增值税就抵扣呗 小规模就全额进投资性房地产 查看全部回复
6354
确认收入 借:应收账款 dai:主营业务收入 销项税 查看全部回复
4050
进成本 查看全部回复
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
5634
收到发票后直接做账就行 查看全部回复
10584
李钢老师
你好,设备如果金额较大,且使用期超过一年,应计入固定资产核算 查看全部回复
8451
7353
借:财务费用-手续费 dai:银行存款 查看全部回复
9243
借:管理费用-服务费 dai:银行存款 查看全部回复
9666
借:管理费用-服务费 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
6408
5841
您好,计入销售费用 借:销售费用 dai:现金或银行存款 或者dai应付账款 查看全部回复
6264
根据工地负责人列出的金额做账,只是没有发票不能在税前扣除 查看全部回复
5040
工厂是自己的还是租的? 查看全部回复
6048
您好,这个是不能做账的 查看全部回复
借:销售费用-宣传费 dai:银行存款 查看全部回复
8775
借:销售费用-标书费 dai:银行存款/现金 查看全部回复
4995
借:制造费用-工资 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
借:委托加工物资 dai:银行存款 收回后 借:库存商品 dai:委托加工物资 查看全部回复
5616
您好,这是收到的货款吗? 查看全部回复
14058
确认收入 查看全部回复
5805
你好,如果是分配利润,借:利润分配——未分配利润,dai:应付股利,付款时,借:应付股利,dai银行存款 查看全部回复
4563
做管理费用-会议费 查看全部回复
6552
4158
可以在本单位申报劳务费 查看全部回复
5949
借:在建工程 dai:原材料 机器设备调试安装、测试的相关费用都进在建工程 安装调试完成转固定资产 查看全部回复
5103
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