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工地项目经理先代垫款项,款先打到公司,然后等收到工程款再报销给他,应该是借:银行 贷:其他应付 然后借:应付账款—X公司 贷:银行对吗? 可以直接做成借:应付账款,贷:其他应付嘛?#建筑工程#
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李老师,去年10-12月份三个月的制造费用-电费都是按照预缴金额计提结转的,多结转了两千多元,今年1月份的电费就是用这两千多元缴纳的,之前并没有设置预付款这个科目,今年我设置了预付款这个科目但是现在预付款这个科目是贷方余额,就是因为去年多结转的两千多导致的,我应该怎么调整,可以直接做借制造费用-电费 红字 借预付款 吗?是内账#工业制造#
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老师,我们是小规模,第一季度的增值税,企业所得税等税种都报了,现在主管检查账,让我将一笔费用从之前放的主营业务成本科目放到管理费用,请问只改凭证就可以了吗?其它什么资料需要改动吗?#服务业#
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老师,我想问下内账账务处理,工资发放我当月不计提,打个比方:9月份发放8月份工资,我直接分录:借:应付职工薪酬 贷:其他应收-社保 公积金 银行存款 借:管理费用-职工薪酬 贷:应付职工薪酬 这样做可以吗?#服务业#
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老师,如果一个企业即是供应商又是客户,在只设置一个科目核算的情况下,以下业务怎么写分录呢: 1.只设了“应收账款”,现在又向对方购进货物付款。 2.只设了“应付账款”,又向对方销售货物,且发生了部分销售退货。#商业#
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车辆购置税也要算到这个车辆的总价里吗 计提折旧时是按机动车发票开的金额计提还借方金额计提, 年折旧额=6800×(1-5%)÷3=2153.3 月折旧额=2153.3÷12=179.4#工业制造#
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😂老师,现在那些低值易耗品都要进仓库的,进仓库我借周转材料,贷银行。领用的时候是借制造费用,管理费用等,贷周转材料。但是有些材料有开进项票,借周转材料,应交进项税。贷银行存款,但是这样周转材料的科目就对不上仓库的进销存金额了,仓库不考虑进项税,这个咋搞好一点啊老师。#工业制造#
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您好,老师,请问我之前买的金税盘需要直接计入费用里吗?借:管理费用440 贷:其他应付款440。还是借:应交税费-应交增值税(进)440 贷:其他应付款440 暂时还没有开过票呢,申报的时候需要把这个金额报上去吗#商业#
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老师,您好!我想问一下就是填工商年报时,纳税总额除了应交增值税和个税这两个二级科目的借方不算入纳税总额,其他的应交税费的二级明细科目的本年累计的借方的和就是纳税总额吗?就比如下面图片上的纳税总额应该怎么算呀?能详细解答一下吗?😁 #其他行业#
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老师,昨天我问过就是我们不设工程施工科目,用主营业务成本科目,那我们有一笔材料大概3万多元,3月已经用于工程项目,但没开发票。我能不能这样做:摘要暂估成本借:主营业务成本3万贷:应付账款3万。4月开票再冲,可以吗?附有协议,材料明细。#建筑工程#
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一笔款项报销,领导已批准签字同意支付。但是货物出现质量问题,出纳就只支付了一部分。会计把未支付部分挂应付账款科目。现在货物已换,在支付该款项的时候领导在审批吗?还是可以直接支付不在审批?#出纳#
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