老师,我想问下内账账务处理,工资发放我当月不计提,打个比方:9月份发放8月份工资,我直接分录:借:应付职工薪酬 贷:其他应收-社保 公积金 银行存款 借:管理费用-职工薪酬 贷:应付职工薪酬 这样做可以吗?#服务业#
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老师您好,家居定制,销售;装修公司属于什么类型的公司,店内的样品,给客户看的门2000元一扇,厨柜25000元,是入库存商品吗?到时候换样品的时候,是折价拿来出售的,这销售收入怎么做?有些工程工具是全部工程都能用的,我做表格归每个工程的时候要计提进去吗?#其他行业#
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老师你好,请问一下按揭的固定资产怎么样处理?我们是汽车租赁公司现在有一批汽车是按揭的,已入公司参与经营,每期有收入,收入先付按揭款再记收入,还存在股东分成。 金蝶软件,我要怎么处理?#服务业#
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老师,以前核定征收时都没有取发票,成本是按照不含税的95%计提的结转的,当时的分录是:借:主营业务成本 贷:应付账款-法人 ,然后支付给项目负责人的钱都是法人用个人账户支付的。然后收到材料进项发票后计入原材料科目,一直没有做将原材料用于工程施工(但材料在当时就已经用于工程施工了,根本没有库存)导致原材料科目借方余额较大,现在变查账了,该如何处理这个原材料?分录怎么做?#建筑工程#
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1.汇算清的职工薪酬支出及纳税调整明细表怎么填列,能详细点发我嘛? 2.12月工资计提多了,跨年1月发放的时候并没有那么多,我可以不通过以前年度调整直接红冲以前做的计提分录吗?#高新企业#
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