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Annina老师
缴费当期,借管理费用一办公费,dai银行存款 查看全部回复
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归老师
跨年了么? 查看全部回复
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高老师
你好,是什么行业? 查看全部回复
5704
是的 查看全部回复
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直接红字冲销就可以了 查看全部回复
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你好,不可以 查看全部回复
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你好,31200是不含税收入税额1872是正确的 查看全部回复
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李力
借管理费用差旅费1700,住宿费472.7,差旅补贴360,应交税费进项税28.3dai其他应付款_旅行社1700,其他应付款_职工姓名860 查看全部回复
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预计净残值等于2500-500=2000,年折旧额等于(62000-2000)/5=12000,月折旧额等于12000/12=1000 查看全部回复
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年折旧额等于25000×19.2%=4800月月折旧额=4800/12=400 查看全部回复
7263
本题主要对预计净残值考量,预计净残值等于处置收入减处置费用,最小为零,本题250_500为负数,所以预计净残值为0,所以年折旧额等于62000/5=12400,会计分录借生产成本(直接)制造费用(间接)dai累计折旧 查看全部回复
6202
吕敬宇老师
福利费用最好是先经过应付福利费这个科目 查看全部回复
4759
您好,请问适用小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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您好,减少30万单独反映售价的是情形一,如果减少的价钱不单独反映售价是情形二 查看全部回复
5605
悠悠老师
日常分录:借:银行存款/库存现金/应收帐款 dai:主营业务收入 dai:应交增值税—未交增值税 季度收入假如需交增值税,则不结转。假如不需交增值税,则转入营业外收入。附加税也一样。 查看全部回复
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固定资产报废时, 借:固定资产清理 累计折旧 dai:固定资产 确认保险公司理赔时 借:其他应收款 dai:固定资产清理 收到保险理赔时 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
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小黑
你好能发一下发票吗 查看全部回复
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2020年入账了吗? 查看全部回复
6239
Christina
3月入账时可记销项税,同时调减收入 查看全部回复
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账号正在注销中
发票回来时挂的应付/其他应付是吗? 查看全部回复
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你说的是现金流量表吗 查看全部回复
6768
总产值,库存商品借方金额 查看全部回复
5958
可以 查看全部回复
5787
收到垫支款,借银行存款 dai其他应付款-法人 查看全部回复
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你这个应交税费-未交增值税dai方也需要红字吗,一般是冲损益比如费用dai红字借方 查看全部回复
7515
坑位费,借银行存款 dai预收账款 项目完成根据开票,借预收账款 dai收入dai销项 查看全部回复
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所有的工资都是现金么? 交的有社保没有? 有没有虚列费用 虚增成本? 查看全部回复
哈哈老师
销售漆按照销售开票,喷涂按照劳务开票 查看全部回复
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借:管理费用/销售费用-差旅费 dai:现金 查看全部回复
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不需要交土地增值税 查看全部回复
4761
固定资产用于销售属于应税项目,食堂是集体福利,可以抵扣哦 查看全部回复
4581
借:其他应付账款dai实收资本 查看全部回复
6219
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
5526
意思是之前填表的数填错了是吗? 查看全部回复
6039
借:利润分配—提取法定盈余公积, dai:盈余公积—法定盈余公积。 结转利润分配的分录: 借:利润分配—未分配利润, dai:利润分配—提取法定盈余公积 查看全部回复
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只要收入产生,就需要做未开票收入 查看全部回复
3870
您好,请问纳税人识别号及纳税人名称有吗? 查看全部回复
7695
税率是不一样的,施工业务的增值税税率是9% 查看全部回复
6075
可以记入到销售费用里面 查看全部回复
4266
您好,请问是什么样的商品? 查看全部回复
9198
附在凭证后面 查看全部回复
4167
借预付账款-油卡6000,营业外支出350,dai现金6350 查看全部回复
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这个是否设置明细看公司需要 查看全部回复
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郭艳飞
你们收作者的版面费还是你们向期刊支付的版面费 查看全部回复
4860
不是 查看全部回复
5751
(增值税)借:销项 附加税借税金及附加 dai钱 查看全部回复
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开红字发票,冲红退款金额,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税)(红字表示) 查看全部回复
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借管理费用-保险费2800,营业税金及附加200,dai银行存款3000 查看全部回复
4986
提成本就是浮动数据 查看全部回复
6471
不一样 查看全部回复
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您好,请问执行小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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按照实际入账 查看全部回复
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你们是一个月为一个纳税周期? 查看全部回复
符合文件条件的可以 查看全部回复
5022
借:库存商品 dai:实收资本 查看全部回复
4275
您好,收客户款怎么做的分录现在还怎么做分录,金额是差价负数 查看全部回复
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是的,外购送给客户是视同销售的 查看全部回复
4815
发钱吗?还是实物 查看全部回复
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单独支付运费,有运输发票,是9% 查看全部回复
6903
包装箱随设备一起卖吗? 查看全部回复
按照合同明细开 查看全部回复
4284
对,没错 查看全部回复
5067
销售药品13% 查看全部回复
8118
如果是零星用料的话可以 如果是用的比较多的材料 建议还是通过原材料过渡下 查看全部回复
算到工资里面 查看全部回复
4410
高荣老师
收到供应商退货款,相应的采购商品也退回了吗 查看全部回复
红字申报,但是自己不能申报需要到税务局申报 查看全部回复
4680
借:管理费用/库存商品 应交税费应交增值税-待认证进项税额 待:银行存款/预付账款 查看全部回复
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借:其他应收款 dai:现金 查看全部回复
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您说哪笔钱挂往来了呢? 查看全部回复
可以,你这么结转增值税也是没问题的 查看全部回复
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应该分开销售和采购两个业务分别做账 查看全部回复
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潍柴特车销售是销售汽车吗? 查看全部回复
你销售的啥开啥呀 查看全部回复
4455
当企业发生经营业务开具发票时,不论该业务是否“超经营范围”,都应按实际业务情况开具发票。另外,营改增后国家税务总局的政策解答执行口径是,纳税人发生营业执照的经营范围以外的业务,只要发生真实的应税业务,均可自行开具增值税发票。 查看全部回复
7803
借应收账款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
借:应收账款 (全额) dai:主营业务收入 dai:销项税 付运费 借:销售费用-运输费 进项税 dai/红字借方:应收账款(运费部分) 查看全部回复
5166
小规模还是一般纳税人? 查看全部回复
6741
您好 查看全部回复
5112
借:在建工程 dai:库存商品 查看全部回复
4077
借:管理费用/销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
5535
需要视同销售 查看全部回复
5049
计入其他业务收入 汇算清缴的时候填写在收入明细表里的其他业务收入 出租固定资产收入那 查看全部回复
5499
调账,借库存商品,dai固定资产 查看全部回复
借无形资产,dai实收资本 查看全部回复
3960
属于关联交易 查看全部回复
6534
可以直接进制造费用 查看全部回复
4536
是的,正规来说即使是没有开发票,只要是有了销售也要按照无票收入申报缴纳增值税的 查看全部回复
4851
不可以,冲红 查看全部回复
4203
可以,但不能开专票 查看全部回复
5436
您好,验收人、库房 查看全部回复
7155
李伟老师
你这个做的基本都是错的 查看全部回复
5409
您好,借:应付职工薪酬 dai:其他应收款-代扣代缴 银行存款 查看全部回复
4338
您好,基本工资按部门入帐 借:管理费用/销售费用/制造费用等 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
5949
是的,一般纳税人销售货物是13%的增值税税率 查看全部回复
4662
借:税金及附加 dai:应交税金——应交资源税 查看全部回复
5823
借:银行存款7000 应收账款4580 预收账款2420 查看全部回复
你们是买入卖出?还是使用一段时间再卖出去 查看全部回复
5445
本来就是要这样处理。 查看全部回复
4446
你这分录 有问题呀 不能从在建工程转为长期待摊呀 查看全部回复
4838
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