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归老师
为什么要算其他应收和应付? 查看全部回复
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哈哈老师
是的,包含年终奖 查看全部回复
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悠悠老师
电子税务局。查询。填上查询申报季度起止时期,申报时间。就可以查到当期所有申报表。 查看全部回复
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第一这个肯定是虚开发票,如果你还想在公司继续工作的话,开票的时候就不能提现你的名字,就是说你不能经手这件事,毕竟金额太大了。 查看全部回复
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税务师晓雨
养殖行业,税率为免税的 《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第三十五条 条例第十五条规定的部分免税项目的范围,限定如下: (一)第一款第(一)项所称农业,是指种植业、养殖业、林业、牧业、水产业。 农业生产者,包括从事农业生产的单位和个人。 农产品,是指初级农产品,具体范围由财政部、国家税务总局确定。 查看全部回复
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小黑
你三险一金多少 查看全部回复
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Annina老师
是的 查看全部回复
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高老师
小规模1%,一般纳税人11% 查看全部回复
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电梯安装可以简易计税,税率3% 查看全部回复
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借固定资产,dai银行存款 查看全部回复
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小月老师
肯定需要补申报的 查看全部回复
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工资个税 还是经营所得的个税 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
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在电子税务局申报,不用去大厅申报 查看全部回复
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李力
借管理费用差旅费1700,住宿费472.7,差旅补贴360,应交税费进项税28.3dai其他应付款_旅行社1700,其他应付款_职工姓名860 查看全部回复
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您好 查看全部回复
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填12个月的合计数 查看全部回复
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您好,请问适用小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
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不交税的话,把金税盘费用做到借管理费用-办公费里面 查看全部回复
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而已老师
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高荣老师
纳税调增 查看全部回复
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30万/5年*3年=18万 查看全部回复
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你好能发一下发票吗 查看全部回复
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不需要,房屋建筑物以外新购置固定资产单位价值不超过500万允许一次性抵扣 查看全部回复
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应缴纳税额/不含税金额就是增值税税负 查看全部回复
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汇算清缴报表需要先填明细表数据自动到主表计算的 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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账号正在注销中
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股东总公司名称 比例100% 查看全部回复
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建议还是更正一下第一季度的报表 查看全部回复
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A00000 A10000 查看全部回复
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是业务招待费那些吗? 查看全部回复
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不算 查看全部回复
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刚是我点结束 查看全部回复
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因为帐是根据会计准则做的 查看全部回复
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你好,借:应交税费-应交增值税 1000 dai:银行存款 1000 查看全部回复
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你这个现在不退,以后退不回来了哟 查看全部回复
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应缴纳的城建税是以应缴纳增值税乘以公司所在地的税率来算。 查看全部回复
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你做的会计账 查看全部回复
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奖金是以货币资金支付的吧 查看全部回复
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必须 查看全部回复
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李伟老师
那这个以当地公积金管理中心的规定为准,你可以再次确认一下,如果不行的话可以考虑找中介代缴 查看全部回复
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国债利息收益免税 查看全部回复
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可以入账,但是没发票要调增,除个人每次500收据可以税前扣除 查看全部回复
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去年有做账吗? 查看全部回复
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能 查看全部回复
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意思是之前填表的数填错了是吗? 查看全部回复
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员工抬头的发票可以计入管理费用但是不能税前扣除 查看全部回复
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税率是不一样的,施工业务的增值税税率是9% 查看全部回复
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对,是的,你们是一般纳税人可以要求银行给你们开手续费的转票 查看全部回复
你说的是2020年买了2件,还是2021年呢? 查看全部回复
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汇算清缴前都拿不回来嘛 查看全部回复
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可以开培训费一般纳税人6%,小规模1% 查看全部回复
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什么发票?增值税专票还是普票呢? 查看全部回复
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您好,小规模开票按照1%开就可以 查看全部回复
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查账征收需要汇算清缴,核定征收不用汇算清缴 查看全部回复
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不需要交 查看全部回复
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是认证了没抵扣?还是压根就没认证进项税额? 查看全部回复
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调增 查看全部回复
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当月的可以作废,跨月的冲红 查看全部回复
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七七
您好,请问是什么行业? 查看全部回复
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退税在网上提交申请就可以退税,现在退税手续很简单 查看全部回复
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大厅可以修改 查看全部回复
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第一需要看是否填错表格,第二是否有纳税调整的项目 查看全部回复
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一般纳税人税率13% 查看全部回复
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这个不是固定的,要根据你发生的业务选 查看全部回复
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如果业务实际发生了,但是一直没有收到发票这么做是没问题的 查看全部回复
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单位承担部分且核算到管理费用的那部分 查看全部回复
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可以在税前扣除 查看全部回复
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税务费用多,会计折旧少,应该调减处理 查看全部回复
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你这是新增人员吗 查看全部回复
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你好,你符合小微企业,这些表可以不填报 查看全部回复
6102
这个不在个税里抵扣啊 查看全部回复
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记入到2020年里面 查看全部回复
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不动产租赁你们是一般纳税人的话是9%,记入其他业务收入 查看全部回复
发放借应付职工薪酬 dai银行存款 汇算不用调整 查看全部回复
没有分红就是0 查看全部回复
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你直接看2020年10-12月的企业所得税申报表上有个平均资产总额 查看全部回复
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1% 查看全部回复
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你们是自己申报吗? 查看全部回复
在注册地址的税务局缴纳 查看全部回复
5238
这个退还对方不需要做账 查看全部回复
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汇算清缴的时候填写到相应收入里面就行 查看全部回复
6633
干什么用呢? 查看全部回复
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不是 查看全部回复
领了营业执照要尽快去税务局税务报到 查看全部回复
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(增值税)借:销项 附加税借税金及附加 dai钱 查看全部回复
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期间费用明细表25行 查看全部回复
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出租方开发票给你们入账 查看全部回复
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填写在期间费用明细表里 查看全部回复
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在福利费限额内不用调增 查看全部回复
您好,是老板个人借钱给员工? 查看全部回复
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记入办公费也没关系,等你抵扣增值税的时候,把这笔办公费冲销了计入到应交税费应交增值税(减免税款)就行 查看全部回复
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第一个问题对,预收账款不算视同销售 查看全部回复
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这个要看当地的税务局的要求,有的地方可以更改呀,但可能需要去大厅更改(有的地方是做专项申报)。税务局要求汇算清缴前取得,不是指是5月31日前取得,而是指你公司提交汇算缴报表前取得,如果你公司在申报汇算清缴时,没有取得发票的费用,税务局不认这笔费用,汇算清缴时要调增应纳税所得额(因为没有取得发票费用不能在税前扣除,也就是你做汇算清缴时不能扣除),就跟你发生了一笔差旅费,你不提供单据,公司不认你这笔费用,在报销时公司不给你报销。但是你以后提供单据了,仍然可以报销。而这个也是一样,你取得发票后仍然可以税前扣除,你可以选择更改之前提供的报表,也可以不更改之前提供的报表而是直接做专项申报(具体要看当地税务局的要求)。不过这个是有时间要求的,时间不得超过5年。超过5年税务局也不认了。等同于,你们公司规定你们的费用一定要在什么时候提供单据报销,超过了这个时间公司就不认了,不给报销了 查看全部回复
6381
不一样 查看全部回复
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可以更改2020年的汇算,追补到2020年扣除 查看全部回复
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