老师好,给对方公司开票,总的销售额是1214568元,他们需要增值税专用发票开 82375元,剩下的开增值税普通发票 ,现在个体户每个季度好像是45万以内免税,那我要怎么分季度开呢,每个季度要开多少呢#出纳#
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我遇到这个情况,关于这个车的发票做进项税额转出,我有点不明白。7月份收到的机动车发票已入账也已经认证抵扣了,8月份冲红退回去了,又给我开的进项专票。那么7月份这笔已经抵扣的税额8月份我得做进项税额转出,怎么做呢#商业#
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建账得时候忘记把原材料设置数量金额辅助核算,现在打印不了数量金额明细账,现在设置出现已有发生业务或有余额,我应该怎么处理比较好,已经做了两个月的账了,公司必须打印这个表吗?还是可以不打印#工业制造#
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客户神洲大众,国外进口商品国内销售, 进口报关单缴款书有进项税,神洲大众把钱转给了(德徕公司)代付税金, 所以银行存款转德徕的钱就做在了“应付账款”科目,日积月累下来德徕代付4000万了,现在要怎么冲账把应付账款冲平#商业#
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老师您好,房租总共是151004.9元,分三个月摊销,分录应该是借:管理费用—房租费 应交税费—应交增值税—进项税额 贷:预付账款—房租费,计算时摊销一个月是151004.9\3=50334.97,其中进项税额是6%还是9%呢#出纳#
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自营建造厂房 领取工程物资699000元 期间钢材盘亏价款1000+转出的进项税额130 后续支出110000 那完工在建工程转入固定资产时固定资产的价值是 699000+1000+130+110000吗?转出的进项税额130算成本之内吗?#建筑工程#
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自营建造厂房 领取工程物资699000元 期间钢材盘亏价款1000+转出的进项税额130 后续支出110000 那完工在建工程转入固定资产时固定资产的价值是 699000+1000+130+110000吗?转出的进项税额130算成本之内吗?#建筑工程#
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超市成本核算是怎么核算#其他行业#
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公司本月用738吨原材料价值1400万,生产出668吨半成品,其中废料是68吨,可以重新加工再利用。半成品后续可生产三种成品,第一种是加上包装物卖出,领用半成品为120吨,加上包装物(包装物成本为5万)最终出来的产量为120.6吨。第二种和第三种都是添加各种物料后贴上包装物售卖,第二种领用数量为400吨,加上各种附着物(耗用成本为50万)为428吨,并产生废料0.5吨,同样也可以加工再利用。第三种则是领用数量148吨(耗用成本为30万),加上附着物为150.96吨,并产生废料2吨,应该怎么核算成本?#工业制造#
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第一个分录(转1) 借:应付账款—暂估—A公司 1200 应交税费—增值税—进项税 300 贷: 应付账款—材料采购—A公司 1500 第二个(转2)冲回A公司预付材料款 借:应付账款—其他 —A公司 —1500 贷:银行存款 —1500 第三个(转3)预付A公司材料 借:预付账款—购材料款—A公司 1500 贷:银行存款1500 第四个(转4)预付冲应付 借:应付账款—购材料款—A公司 1500 贷:预付账款—购材料款—A公司 1500 我想问问图片的分录有错吗?如果正确怎样理解呢?#工业制造#
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老师 我想问一下 我们公司增值税可以加计抵减10% 怎么做会计分录呢 会计是做借:管理费用 应交税费 应交增值税 进项税额 应交税费 应交增值税 待转进项税额递减 贷银行存款 主营业务成本 红字 这样做对吗 #出纳#
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现在有个一般纳税人公司,2020年12月末,当期的销项税额为50000元,当期的符合抵扣要求的进项税额为42000元,假定,这些进项税额全部用来进行抵扣,那么,请计算当期的应纳增值税税额是多少,月末的账务处理,下个月缴纳增值税的账务处理,#工业制造#
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2021.6.30日公司收到房租40万元,已开票,增值税税金19047.6元 6月记账 借:银行存款400000 贷:主营业务收入 380952.4 应交税金-增值税-销项税额 19047.6 请问7月申报后,因为属于小规模纳税人可以免税,那7月免去的19047.6增值税应该怎么记账? 如果计入营业外收入,营业外收入的二级科目设“ ? ”,到下季度申报时,营业外收入19047.6是否还需要填报在增值税报表中?#其他行业#
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经营范围包括许可项目:食品经营;食品经营(销售散装食品);旅游业务;食用菌菌种进出口;水产苗种进出口;货物进出口;进出口代理;食品进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:食品经营(仅销售预包装食品);农副产品销售;鲜肉批发;食用农产品零售;鲜肉零售;水产品零售;鲜蛋零售;鲜蛋批发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;会议及展览服务;养老服务;机构养老服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);创业空间服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);国内贸易代理;销售代#其他行业#
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我银行存款实际金额比账面上银行存款金额少一万二,我觉得有两个月的两笔分录不对,总共是要付6万购买LED大屏的钱,分两次支付的,四月我公司付对方购买LED大屏48000,对方给开发票,我当时没做固定资产,做的是 借:预付账款 48000 贷:银行存款 48000 借:管理费用/办公费 42477.88 应交税费/应交增值税/进项税额 5522.12 贷:预付账款 48000 5月付对方12000,对方开票了 借:固定资产/LED大屏 52200 应交税费/应交增值税/进项税额 7800 贷:预付账款 60000 冲4月账 借:预付账款 贷方—48000 贷:管理费用/办公费 借方—48000#初级#
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