登录/注册
高老师
您好,计入资本公积 查看全部回复
5427
Annina老师
业主个人代开的发票,可以转账业主个人账户 查看全部回复
4968
哈哈老师
换货如果金额没变的话,不用另外做处理 查看全部回复
4176
账号正在注销中
补做就可以了 查看全部回复
6228
郭艳飞
行政事业单位? 查看全部回复
5274
在 查看全部回复
4500
借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4158
这个财付通是什么呢 查看全部回复
6552
悠悠老师
《企业会计准则》: 第三条固定资产,是指同时具有下列特征的有形资产: (一)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的; (二)使用寿命超过一个会计年度。 使用寿命,是指企业使用固定资产的预计期间,或者该固定资产所能生产产品或提供劳务的数量。 《小企业会计准则》: 固定资产,是指小企业为生产产品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用寿命超过1年的有形资产。 小企业的固定资产包括:房屋、建筑物、机器、机械、运输工具、设备、器具、工具等。 查看全部回复
6093
啥意思? 查看全部回复
5544
前三个月的一起在四月份账里摊销了 查看全部回复
6129
借:销售费用—广告宣传 dai:库存商品 应交税费—增值税(销项税) 查看全部回复
调账,借库存商品,dai固定资产 查看全部回复
4275
退款退货? 查看全部回复
5463
借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
4293
七七
不能,都得设置残值率了 查看全部回复
5013
代垫的费用 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
5265
收到投资款,借银行存款,dai实收资本-某单位 查看全部回复
4932
李伟老师
第一看你们的股权是怎么设计的 查看全部回复
农民可以代开发票的,而且免税 查看全部回复
6408
缴纳3月的社保,3月的账务处理:借:管理费用-五险一金 dai:应付职工薪酬-五险一金(单位部分) 缴纳的时候借:应付职工薪酬-五险一金(单位部分)其他应收款-个人部分(公司先行垫付) dai:银行存款 查看全部回复
4266
应当冲减成本并且将进项税额转出 查看全部回复
5238
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
设备卖了吗? 查看全部回复
6111
借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税(减免税款) dai:管理费用 查看全部回复
4581
您好,借方依据发票内容入帐,dai方是其他应付款 查看全部回复
5418
归老师
房地产公司么? 查看全部回复
5904
可以,计入到福利费里面 查看全部回复
6975
这个是个人习惯。没有强制性的 查看全部回复
9090
交强险会计分录:借:管理费用—车辆费用,dai:库存现金/银行存款 查看全部回复
5175
您好,开发票前与对方财务沟通确认物品的税收分类编码 查看全部回复
4491
您好,基本工资按部门入帐 借:管理费用/销售费用/制造费用等 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
5949
意思是这笔钱是别的公司老板垫付的,还得还给别人对吧 查看全部回复
4113
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额 dai:其他应付款 查看全部回复
4725
借:资产减值损失 dai:无形资产减值准备 查看全部回复
5184
差的这个几分钱通过营业外收支调整就行 查看全部回复
4851
6948
开销售红字折让发票 查看全部回复
4797
你是受托方。收取的是加工费。料是委托方,只需登记备案。不需做帐。 查看全部回复
4428
您好,计入管理费用-其他 查看全部回复
4509
借:预付账款 dai:银行存款 收到发票 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
5931
您好,不能 查看全部回复
6147
食堂的装修费记入福利费,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
4977
做无票收入,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),申报无票收入 查看全部回复
4824
如果是和工资一起发放的,直接计入工资即可,借:应付职工薪酬 dai:钱 查看全部回复
4680
企业会计一般是按照权责发生制做,如果是购进的原材料,还没有使用,就不算是成本,算是存货,直接补记存货就可以,借:原材料/库存商品 dai:应付账款就可以 查看全部回复
7443
如果是账很乱,那么应该先把公司的业务理清楚,账该调的调,理顺就好 查看全部回复
4455
发票怎么开 开给你们 开始直接给购买方? 查看全部回复
4563
安装设备的劳务费记入到制造费用里面 查看全部回复
4653
把之前的账补上吧 查看全部回复
5976
是送错了还是送给你们 查看全部回复
4905
意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
5319
主业是什么,相关收入进主营业务收入 查看全部回复
5769
计入到管理费用-办公费里面 查看全部回复
5436
才开业的,期初科目余额表都是0 查看全部回复
5859
环保 查看全部回复
15795
您好,如果有酒店费用,和酒店费用一起做。如果是单独的,入招待费 借:管理费用/销售费用--业务招待费 dai:现金/银行存款 查看全部回复
4284
记入到管理费用-办公费就行 查看全部回复
4941
王苗苗老师
您好,如果你们是用生产成本归集成本的话,购进的时候借:原材料-农药 dai:应付账款等 使用的时候借:生产成本 dai:原材料-农药 查看全部回复
13626
您好,如果取得的发票抬头是您们公司,可以做帐。买纸费用计入原材料 借:原材料 dai:现金/银行存款/应付帐款等,领用时计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:原材料;印刷费、装订费及其他发生的支出计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:银行存款/现金/应付帐款等。 查看全部回复
5490
投入资金 借:银行存款 dai:实收资本 抽出的时候 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
4644
先按照正常的工资薪金申报,借应付职工薪酬,dai银行存款,收到津贴,借银行存款,dai其他应付款,然后冲减同等金额的管理费用-工资,借管理费用-工资,dai其他应付款(红字表示),最后其他应付款,余额,dai方的,再发部分给员工,借方的,员工退回来 查看全部回复
6354
可以转,借:银行存款 dai:银行存款 查看全部回复
10818
您好,折旧已提够了吗? 查看全部回复
3942
签一份合同分开签合同都可以 只要可以分清设备和安装施工就可以 查看全部回复
4626
酒店为什么不给开发票? 查看全部回复
6777
记入到管理费用-低值易耗品里面 查看全部回复
4689
支付出去的能要求退回吗? 查看全部回复
4716
借:银行存款 借:管理费用(红字) 查看全部回复
7785
建议进待摊费用,像购买的空调、热水器这种基本是附着在建筑物上的,摊销期限至租赁到期日 查看全部回复
4482
汽车是单位的固定资产吗? 查看全部回复
7236
需要调整以前年度损益 查看全部回复
4429
可以记入到固定资产里面的 查看全部回复
4896
磨具可以按低值易耗品核算 如果使用期限长也可以作为固定资产核算 不管是固定资产还是低值易耗品最后都要进制造费用的 查看全部回复
记无形资产 查看全部回复
7830
是什么公司 房地产企业还是? 查看全部回复
7191
是的,记入到固定资产里面的 查看全部回复
这个没有发票不能做账,即使做账了也不能税前扣除的 查看全部回复
5796
借其他应收款-押金,dai银行存款,付上银行回单,收据单独保存,之后对方付钱时还给她 查看全部回复
5634
这个不属于公司费用,计入营业外支出 查看全部回复
查一下这个业务去年做账没有,然后再判断接下来怎么处理 查看全部回复
4590
如果是注销分公司的话,那需要把社保转到总公司去就可以 查看全部回复
5031
冲回相应的成本与应付职工薪酬 查看全部回复
6246
记入固定资产按月摊销吧 查看全部回复
对,税法上要调增的 查看全部回复
修建过程中在在建工程中核算,达到预订可使用状态时转入固定资产,如果原来有旧的还需要先行清理 查看全部回复
7335
通过短期投资核算,取得的收益通过投资收益核算 查看全部回复
8208
借:银行存款 dai:短期借款就可以,存货不用管 所有权没有变更 查看全部回复
6525
去做税务登记,在开票 查看全部回复
可以 查看全部回复
6732
电商么? 前期确认收入了的话 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
8622
管理费用 查看全部回复
5121
你是进药买药没有差价吗? 查看全部回复
5715
钱袋宝的钱跟你公司什么关系? 查看全部回复
16479
你是要做账 还是还没领取营业执照? 查看全部回复
借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
管理费用-福利费 查看全部回复
4743
借银行存款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
5697
借:管理费用-残保金 dai:银行存款 查看全部回复
借:银行存款 dai:长期股权投资 查看全部回复
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载